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景洪市融媒体中心2021年预算公开说明

  • 来源 :景洪市融媒体中心
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2021-03-11 17:10

监督索引号53280106055400000

 

景洪市融媒体中心2021年预算公开目录

 

第一部分 景洪市融媒体中心2021年部门预算编制说明

第二部分 景洪市融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、部门政府采购预算表

部门政府购买服务预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

本级项目支出绩效目标表(本次下达)

本级项目支出绩效目标表(另文下达)

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、部门新增资产配置表

部门单位基本信息表(一)

部门单位基本信息表(二)

 

景洪市融媒体中心2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016〕214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函2019〕5号)和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》(景财预202150号)的相关要求,现将景洪市融融媒体中心2021年部门预算公开如下:

 

第一部分   景洪市融媒体中心部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

基本职能是我单位的主要职能是围绕市委和政府的中心工作开展电视宣传报道工作,建设全市广播和电视工作,提高广播和电视的复盖率,丰富边疆人民的文化生活。主要职责:

1.贯彻执行党和国家关于新闻信息宣传工作的方针 政策和法律法规。

2.建设全市融媒体平台。

3.强化全市新闻信息舆论监督和新闻信息宣传。

4.研究制定市广播电视台、报纸、网站及“两微一 端”等媒体的新闻信息宣传规划和方案,组织策划全市大型 新闻信息宣传活动。

5.负责市广播电视台、报纸、网站、及“两微一端” 等媒体的新闻信息采编、制作、审核、刊播工作,依法依规 开展公益广告的审查、刊播工作,负责市广播电视台广播电视节目的采制及播出,确保新闻信息宣传安全优质。

6.围绕市委、政府中心工作,强化内外宣传工作,向国家、省、州级媒体报送相关新闻信息。

7.建设全市新闻信息资料库。

8.加强对乡镇、部门新闻信息宣传工作的指导。

9.建设和管理全市新闻信息通讯员队伍。

10.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其 他工作。

(二)机构设置情况

景洪市融媒体中心设 5个内设机构。

1.办公室。协助中心领导抓好思想政治工作,处理日常内外事务,做好中心各部室协调工作。负责制定各项规章制度并监督执行,抓好工作督办。协助搞好中心人事调配、教育培训、劳资社保、绩效考核等工作,负责中心离退休人员管理服务工作。负责中心信息、档案、年鉴编纂及信访、综治、计生、安全生产等工作,管理好财物、资产。严格执行财务纪律,抓好财务管理。负责党建以及党报党刊的征订发行工作。完成领导交办的其他工作任务。

2.新闻采访部。负责日常新闻采编任务分派,及时 提供文字、图片、视频、同期声等新闻素材。执行制定的报 道计划。对新闻爆料进行登记并及时处理。保质保量完成内 外宣传任务和通联工作。组织采访、稿件审核和节目制作, 确保导向正确。负责对新闻采、编、播人员的日常考核和管 理。协助配合上级媒体和新闻单位来市采访及其他工作,维 护市内舆论安全。负责中心民族语广播影视节目的译制和运 行管理工作。负责用傣语等民族语翻译、制作本台和中央媒 体播发的新闻、科教专题和其他广播影视节目。完成民族语 自办广播电视栏目的拍摄、制作。承担其他译制任务。完成 领导交办的其他工作任务。

3.新媒体发展运营部。负责中心新媒体业务的发展

研究和运用管理工作、负责各种大型活动策划和组织实施。 负责开展广播影视媒体的业务发展研究。负责制定新媒体具 体发展计划并组织实施。负责中心所开办的电视网、广播网 站文稿和视音频节目上载等运行管理。负责手机台、微信公 众号的编审管理。具体负责拟订年度广告经营计划,监督、落实广告创收任务的完成。负责指导或实施台属媒体经营和 产业开发及其它经营活动。完成领导交办的其他工作任务。

4.编辑技术部。负责融媒体新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑、制作。负责节目串编、合成、统计、 存档,按安排的刊播、发布计划传送媒体产品。负责上级台新闻素材、节目传送。负责节目包装、媒体推广。负责设备维护和保养。制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作。 负责演播室的维护、检修,确保正常运转。负责电视频道的编单工作。负责技术培训。负责值机监控,确保视频节目播出安全。完成领导交办的其他工作任务。

5.总编策划部。负责融媒体阶段性工作报道计划、

重要新闻、专题报道及大型活动的策划。负责融媒体新闻稿件、影视节目播出的审查、校对、监制,确保刊播安全。负责节目引进、学术交流、作品评优,制定刊播计划。负责通联工作,抓好通讯员队伍、网点建设。负责中心社会教育、合办栏目、综艺类等专题类广播电视节目的制作和运行管理工作。负责组织制作公益广告。完成领导交办的其他工作任务。

(三)重点工作概述

1.提高政治站位,抓好意识形态工作

市融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,认真贯彻落实中央和省委、州委、市委关于做好意识形态工作部署要求,强加责任意识、凝聚工作合力,狠抓任务落实,牢牢把握了意识形态工作领导权和主动权。充分利用好《景洪新闻》、雨林景洪APP台、微信公众号(美丽景洪发布、景洪电视台)、今日头条(景洪市融媒体中心)的宣传平台,进一步加大新闻宣传力度;认真细致地做好电视节目、网络视听节目的审查工作,做到重播重审,严格把关,发现问题及时反馈,及时解决,有力维护了意识形态领域的安全稳定。

2.县级融媒体建设工作

    2021年融媒体中心建设市级配套50万元资金,用于网络安全建设、云南日报报业集团“智慧云”建设。

3.宣传工作情况

1电视宣传。

20211月1日至228日,时政新闻栏目《景洪新闻》共播出3939组,新闻报道223条;《一周要闻》播出88组新闻报道38条。

2新媒体宣传。

1月1日截至228日,雨林景洪手机台共发布信息280条,美丽景洪发布微信公众号共发布信息139条,景洪电视台微信公众号共发布信息207条,今日头条号共发布信息118条。

据后台数据统计:1至2月,“雨林景洪”APP关注下载量31533,用户注册量5676,文字稿件总量368条,视频总量38条;微信公众号发布资讯423条;今日头条发布量265条。

3宣传片、公益广告。

   上半年,计划安排播出电视剧301368集,电影116部,动画片186期。每天播出标语口号78条(次);公益广告120条(次),约110分钟、占全天播出节目时间的10%。

4安全播出

我中心高度重视安全工作,始终把安全播出工作放在第一位,认真细致地做好电视节目的审查工作,做到重播重审,严格把关,发现问题及时反馈,及时解决。在各级 两会、春节等安全播出重要保障期,为确保广大人民群众收看好广播电视节目,确保广播电视信号不间断、高质量播出。景洪市融媒体中心在重保期前由中心技术骨干组成安全检查小组,对电视、手机台的消防、网络、播出安全工作进行了全面排查,并重点对播出机房电源、UPS、温度、线路、播出设备、存储设备、传输设备、接收设备、转播设备实施检查维护,确保广播电视硬件设施设备运转正常,从源头上杜绝安全事故的发生。重保期间,我中心加强值班带班工作,制定了安全播出值班表,领导带头,明确值班人员具体责任。通过全体工作人员的努力与坚守,截止20212月我中心未发生安全播出事故,圆满完成了安全播出保障任务。

4.下一步工作打算

1继续围绕市委、市政府的中心工作,持续抓好脱贫攻坚、卫生城市创建、边境疫情防控、经济恢复、生态文明建设、重大项目建设、非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规行为专项整治、扫黑除恶等各项工作的宣传报道;继续加强记者业务素质培训,做好新闻策划,提高新闻质量,保证新闻播出;加强创优工作,制作播出一批优秀的精品节目,为受众提供更多更好的精神食粮。  

2结合部门实际,将适当增加一些本民族观众喜闻乐见的傣语综合性栏目,以满足本地区、本民族观众日益增长的精神文化需求,进一步丰富市广播电视台傣语节目的类型。

第二部分    2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算编制情况

根据景财预〔2020258“景洪市财政局关于编2021-2023年中期财政规划和2021年市级部门预算的通知”,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会,省第十届四次全会、州委八届五次全会及市委六届六次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,全面落实《预算法》,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,在优先保工资、保运转、保基本民生,深化零基预算改革,以预算公开透明为落脚点,硬化预算约束,促进依法依规理财,结合我单位实际,总结分析我单位上年度预算执行情况,客观分析新预算法对本年度预算的影响,在编制部门预算工作中:一是认真组织相关股室做好部门预算编制的各项工作;二是综合分析,统筹规划,使部门预算能够保证全局的正常运转;三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28,其中:行政编制 0,事业编制28。在职实有28人,其中:财政全额保障 28人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休 15人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入601.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入601.28万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加240.09万元,增长66.47%,增加的原因主要是人员增加,公用经费及人员经费增加,项目资金增加

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入601.28万元,其中本年收入601.28万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款601.28万元(本级财力601.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比增加240.09万元,增长66.47%增加的原因主要是人员增加,公用经费及人员经费增加,项目资金增加

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出601.28万元。本年财政拨款安排支出601.28万元,其中:一般公共预算安排支出601.28万元,政府性基金安排支0万元国有资本经营排支0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加240.09万元,增长66.47%,增加的原因主要是人员增加,公用经费及人员经费增加,项目资金增加

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出601.28万元,其中:基本支出441.34万元,项目支出159.94万元。2020年预算数增加240.09万元,增长66.47%具体变动情况及原因分析如下:人员增加,公用经费及人员经费增加,项目资金增加

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出441.34万元2020年预算数增加113.99万元,增长34.82%%。增加的原因主要是人员增加,公用经费及人员经费增加。其中:

1)基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.31%2020年预算增加108.74元,增长35.37%增加的原因主要是增加的原因主要是人员增加,人员经费增加

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.69%,2020年预算增加5.25元,增长26.41%增加的原因主要是增加的原因主要是人员增加,公用经费及人员经费增加。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,2020年预算增加0元,增长0%

4)资本性支出占基本支出的0%,2020年预算增加0元,增长0%

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个,安排159.94万元,如编外人员工资补助、融媒体中心建设专项经费等开支2020年预算增加126.09元,增长372.50%增加的原因主要是项目增加,经费增加。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出32.82万元,主要用于在职人员基本养老保险支出。

2.住房保障支出住房改革支出住房公积金24.61万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出---行政事业的单位医疗---公务员医疗补助”支出:14.78 万元,主要用于在职公务员医疗补助支出。

4.医疗卫生与计划生育支出---行政事业的单位医疗---事业单位医疗”支出:21.68万元,主要用于在职事业单位医疗支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出16.41万元,主要用于在职人员职业年金支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.44万元,主要用于事业单位离退休支出。

7.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务支出350.61万元,主要用于广播电视事务支出。

8.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出139.94万元,主要用于其他广播电视支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资97.31万元(其中:基本支出97.31万元,项目支出0万元)

津贴补贴50.12万元(其中:基本支出50.12万元,项目支出0万元)

奖金8.11万元(其中:基本支出8.11万元,项目支出0万元)

住房公积金24.62万元(其中:基本支出24.62万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出35.34万元(其中:基本支出0万元,项目支出35.34万元)

绩效工资支出148.95万元(其中:基本支出148.95万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费5.45万元(其中:基本支出5.45万元,项目支出0万元)

印刷费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

水费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)

电费4.6万元(其中:基本支出0万元,项目支出4.6万元)

邮电费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

差旅费5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)

维护费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

公务接待费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)

专用燃料费0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元)

劳务费20万元(其中:基本支出0万元,项目支出20万元)

工会经费5.93万元(其中:基本支出5.93万元,项目支出0万元)

福利费0.07万元(其中:基本支出0.07万元,项目支出0万元)

其他交通费2.5万元(其中:基本支出2.5万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出0.64万元(其中:基本支出0.64万元,项目支出0万元)

 

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置100万元(其中:基本支出0万元,项目支出100万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,2021年政府采购预算101万元其中:政府采购货物预算101万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2020年增加101万元,增长100%,增加的主要原因是采购项目增加,资金增加

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年减少6万元,下降85.71%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为1万元,较2020年减少3万元,下降75%。国内公务接待批次为2次,共计接待15人次。减少的原因主要是严格执行公务接待制度和中央八项规定,合理压缩公务接待开支。

   )公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,较2020年减少3万元,下降100%。其中:公务用车购置费0万元,较2020年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较2020年减少3万元,下降100%,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。减少的原因主要是单位无编制车,使用公车平台调车较多,认真执行中央八项规定,厉行节约,不断减少车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目4个,其中:财政拨款安排4个,涉及金额159.94万元;财政专户管理资金安排0个,涉及金额0万元;单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额39.94万元。 重点项目年度绩效目标如下:

编外人员工资补助专项经费项目:财政安排资金39.94万元。该项目年度绩效目标为:项目目标明确,确保融媒体正常运转,加强我单位文化事业发展,确保各项工作目标得以实现。   

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的“三公”经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市融媒体中心2021年日常公用经费25.13 万元,比上年增加5.25万元,增长26..41%,增加的原因是人员增加,日常公共经费增加日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


监督索引号53280106055400111

景洪市融媒体中心2021年预算公开报表20211202100012515.xlsx

景洪市融媒体中心2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc