景洪市交通运输局2019年度部门决算公开报告
- 来源 :景洪市交通运输局
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- 发布时间 :2020-10-10 18:29
监督索引号53280105034801000
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第一部分 景洪市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市交通运输局概况
一、主要职能
景洪市交通运输局是1996年12月设立的部门,根据景办字〔2019〕17号《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》景洪市运输局基本职能及主要工作是:负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与公路、铁路、水路交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。指导综合交通运输市场监管。负责水路的行业管理。负责提出公路、铁路、水路固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。指导行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设,承担公路、水路交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。完成市委、市政府交办的其他任务。
与景洪市发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。景洪市交通运输局负责组织编制全市综合交通运输体系专项规划,统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。景洪市发展和改革局负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
与景洪市住房和城乡建设局、景洪市自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。景洪市交通运输局负责配合城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准,配合指导城市轨道交通的建设和运营;景洪市住房和城乡建设局负责配合指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;景洪市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合,确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。
与景洪市水务局、景洪市自然资源局在河道采砂方面的职责分工。景洪市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。景洪市水务局牵头会同景洪市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。景洪市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。景洪市交通运输部门按照分级管理原则,参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。
将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门。原事业单位机构(景洪市路政大队、景洪市地方海事处)维持不变。
景洪市地方公路管理段,主要负责辖区养护工作的组织实施;上报农村公路养护计划,并按照批准的计划组织实施公路养护工作;负责公路养护工程招投标工作的组织实施;指导、监督各乡(镇)交通和安全生产服务中心的农村公路养护工作;依据农村公路养护资金管理相关规定监督、检查各项资金的使用情况;收集整理上报农村公路管理养护基础信息资料等工作。
(二)2019年度重点工作任务介绍
在市委、市政府的正确领导下,在州交通运输局的关怀指导下,景洪市交通运输局紧紧围绕2019年工作重点和目标要求,以“重大项目推进年、城市形象提升年、改革开放深化年、基层基础建设年”四个年为统领,增强信心、主动作为,扎实有效推进稳增长、促改革、惠民生等各项工作,充分发挥交通基础设施建设对社会经济的支撑引领作用。交通重大工程建设取得新成就:橄榄坝大桥实现试通车;景宽公路实现全线贯通。
农村道路建设较好推进:普文镇至勐旺乡公路改建工程实际完成5235万元,完成计划投资的87.25%,累计完成总投资的62.01%;自然村通硬化项目共279条,建设规模1124.8公里,项目估算总投资14.24亿元。截至目前已启动实施183条747.19公里,实际完成级配346.75公里,路面328.5公里,完成投资32780万元,完成计划投资的89.81%。
交通扶贫项目提前完成:2019年计划脱贫出列的勐龙镇南嗨村、南盆村、曼宛洼村,嘎洒镇沙药村,景哈乡戈牛村,勐旺乡瑶家村等6个贫困村道路硬化及安防工程已于2018年年底提前完成。直过民族项目已完工4个,完成里程25.74公里;在建2个,里程为18.11公里,目前进入路面施工阶段,计划于12月中旬完工。投入资金231.89万元,完成窄路基路面改造项目2个;投入资金215万元,完成危桥改造2座。2019年安防项目主体工程实现完工,投入资金3150万元,累计处置隐患里程450公里。
道路养护管理有效推进:在道路养护方面,一是积极推进中国竞彩网213线至红沙河上队公路小修工程等11个小修工程,完成投资633.88万元。完成关坪至景讷公路的路肩养护工作,共计投入29.8万元。完成景洪市勐龙镇农村公路小修工程,完成投资220.58万元。二是完成2019年景洪农场八分场至景哈公路改造大修工程的设计批复工作,计划总投资3680.84万元,修复里程23.48公里,计划用6年养护资金进行大修建设,年底12月可实现开标。三是完成2019年景洪市基勐线大修工程前期招标工作,预计11月中旬进场施工,大修里程7.9公里,计划总投资608.53万元。四是完成2019年第一批农村公路安全生命防护工程161公里,完成投资1127万元。
在路政管理方面,一是强化路政巡查,共出动车辆51台次,上路巡护所管辖的县、乡、村道150余人次,景洪至勐宽二级公路保通巡护100余人次,县道管控覆盖率为100%,乡道管控覆盖率为90%,村道管控覆盖率为80%。二是严管道路控制红线内“两违”建筑,按照法定程序实施强制拆除,加强与国土、住建等部门和乡镇的联系,实施源头管控,从严控制公路两侧建设行为。
我局以“四城联创”为抓手,持续深入整治城市客运市场,对出租车公交车不规范经营和“非法营运”保持高压打击态势。在规范“两车”客运市场秩序中,向市民发放“规范出租车经营”宣传单1870余份,接受出租车投诉80起,出动3420余人次查处违规营运出租车28辆,办理出租车新办证、评审及报废948辆次。
在打击“非法营运”工作中,共出动执法人员5090余人次、执法车辆1760余车次,在市区、嘎洒机场、旅游景区等人流较多区域,不定时、不定点,共开展日常巡查行动346次,巡查各类运营车辆车6110余辆,查处非法运营私家车29辆,违规网约车129辆,共处罚金189万元。目前,出租客运市场规范经营、打表乘车已深入人心,议价宰客等行为大范围减少,“非法营运”生存空间被不断压缩,出租车行业整体形象得到有效提升。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景洪市交通运输局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:景洪市交通运输局、景洪市地方公路管路段。
景洪市交通运输根据景交办字〔2019〕17号《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》,景洪市交通运输局设6个内设机构。分别是:办公室、行政审批股、项目和资财审计股、运输管理股、法规安全监督、规划建设养护。
景洪市地方公路管理段根据农村公路管理养护体制改革文件,景洪市地方公路管理段内设6个机构,分别是:办公室、财务统计室、工程技术计划室、公路抢险办公室、养护管理室、安全管理室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市交通运输局2019年末实有人员编制60人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制0人),事业编制45人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员0人),事业人员41人(含参公管理事业人员6人),其他人员48人,主要是景洪市交通运输编制15人,景洪市地方海事处编制6人,景洪市路政大队编制8人,景洪市地方公路管理段31人。景洪市交通运输局在职13人、景洪市路政大队在职8人、景洪市地方海事处在职6人、景洪市地方公路管理段27人。离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆3辆。编制数与实有数不一致的原因是无编制的2辆车为所属下属事业单位景洪市路政大队车辆。
单位名称 |
编制数 |
实有在职 |
退休人数 |
局机关 |
15 |
14 |
10 |
海事处 |
6 |
6 |
1 |
路政大队 |
8 |
8 |
1 |
地管段 |
31 |
27 |
12 |
合计 |
60 |
55 |
24 |
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市交通运输局2019年度收入合计251,318,686.60元。其中:财政拨款收入250,168,794.62元,占总收入的99.54%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,149,891.98元,占总收入的0.46%。与上年总收入决算数297,682,240.05元相比减少46,363,553.45元,下降15.57%;收入减少的主要原因是2019年拨款减少边境项目工程款,兴边富民项目工程款,生命安全防护项目工程款,且2019年调减指标数比上年度多,调减指标14,993,711.15元。
二、支出决算情况说明
景洪市交通运输局2019年度支出合计292,272,872.03元。其中:基本支出12,198,934.42元,占总支出的4.17%;项目支出280,073,937.61元,占总支出的95.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。支出与上年对比减少19,670,063.47元,下降6.31%。其中:2019年基本支出12,198,934.42元,2018年基本支出12,775,838.11元,比上年减少576,903.69元,下降4.52%。基本支出下降的主要原因是未支付编外人员12月工资,以及2019年减费降税的政策使单位支付的五险较上年较少。2019年项目支出280,073,937.61元,2018年项目支出299,167,097.39元,比上年减少19,093,159.78元,下降6.33%。项目支出减少的原因主要是2019年减少兴边富民项目工程款162,80,000.00元,边境项目工程款2,018,900.00元。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障景洪市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,198,934.42元。与2018年基本支出12,775,838.11元相比减少576,903.69元,下降4.52%。基本支出下降的主要原因是基本支出未支付编外人员12月工资200,000.00元,以及2019年减费降税的政策使单位支付的五险较上年较少60,000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.75%。人均基本支出为119,597.39元(支出人员包含在职54人,编外人员48人)。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障景洪市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出280,073,937.61元。与上年2018年项目支出299,167,097.39元相比减少19,093,159.78元,下降6.33%。项目支出减少的原因是2019年减少兴边富民项目工程款16,280,000.00元,边境项目工程款2,018,900.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出277,072,446.45元,占本年支出合计的94.80%,与2018年一般公共预算财政拨款支出190,005,216.65元相比增加8,706,722.98元,上升4.58%。上升的主要原因是:2019年增加成品油价格改革对城市公交车的补贴和农村道路的补贴15,586,682.29元,车辆购置税支出减少9,153,734.00元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出300,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。列入“2070199”其他文化和旅游支出,主要用于“一部手机游云南”考核奖励经费。
8.社会保障和就业(类)支出1,480,105.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。分别列入“2080501”归口管理的行政单位离退休3,150.00元,主要用于退休人员办公费,生活补助费支出;“2080502”事业单位离退休333,381.88元,主要用于退休人员办公费和生活补助费支出;“2080505 ”机关事业单位基本养老保险缴费支出673,685.12元,主要用于在职人员养老保险支出;“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出69,888.50元,主要用于在职人员职业年金支出;“2081002”老年福利400,000.00元,主要老年人乘坐公交车补助。
9.卫生健康(类)支出772,954.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。分别列入 “2101101 ”行政单位医疗152,490.40元,主要用于局机关本级、景洪市地方海事处的基本医疗保险和大病保险支出;“2101102”事业单位医疗310,702.97元,主要用于景洪市路政大队、景洪市地方公路管理段基本医疗保险和大病保险支出等;“2101103”公务员医疗补助309,761.25元,主要用于公务员医疗保障支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出76,569,945.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.64%。列入“212999”其他城乡社区支出 50,495,173.84元,主要用于2019年边境、非集等项目资金;“2120303”小城镇基础设施建设26,074,771.67元,主要用于橄榄坝至澜沧江大桥建设资金。
12.农林水(类)支出30,787,417.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。列入“2130142”农村道路建设30,787,417.98元,主要用于边境项目公路建设项目支出。
13.交通运输(类)支出166,650,426.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.15%。分别列“2140101”行政运行2,548,984.29元,主要用于局机关工资、日常公用开支管理及编外人员工资和五险支出;“2140106”公路养护39,542,640.04元,主要用于2019年公路大中修工程、小修保养、水毁等;“2140112”公路运输管理2,903,582.36元,主要用于景洪市路政大队在职人员工资、路政打非人员工资及五险,以及日常公用开支管理;“2140131”海事管理844,975.82元,主要用于景洪市地方海事处工资、日常公用开支管理;“2140199”其他公路水路运输支出203,261.20元,主要用于杨旭东因公牺牲一次性补助费及丧葬补助费;“2140401”对城市公交的补贴3,967,300.00元,主要用城市公交车的补贴;“2140402”对农村道路客运的补贴8,123,182.29元,主要用农村道路客运燃油补助;“2140403”对出租车的补贴3,496,200.00,主要用于景洪市出租车补贴;“2140599”其他邮政业支出144,000.00,主要用于村邮政的补贴;“2140601”车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1,200,000.00元,主要用于公路灾损抢修资金,易地项目工程款支出;“2140602”车辆购置税用于农村公路建设支出103,676,300.84元,主要用于易地项目直过民族、窄路面加宽工程建设。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出511,596.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。列入“2210201”住房公积金511,596.00元,主要局机关、海事、路政、地管段在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为203,255.00元,支出决算为80,692.66元,完成预算的39.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为78,542.66元,预算数130,000.00元,完成预算的60.42%;公务接待费支出决算为2,150.00元,预算数73,255.00元,完成预算的2.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制、严格审批公务接待、公务用车,厉行节约,控制不必要的支出。决算报表取数仅为一般预算支出支付的“三公经费”,预算数为一般预算资金和其他资金。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加18,286.19元,增长29.30%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年相比无变动;公务用车购置及运行费支出决算增加23,792.19元,上升43.46%,公务用车运行维护费上升的原因主要是因扶贫和农村公路监督检查下乡较多,车辆老旧磨损严重,发生车辆大修理费用31,200.00元,使维修费增加;公务接待费支出决算减少5,506.00元,下降71.92%,原因分析:我局坚持厉行节约,严格控制公务接待费的发生,杜绝不必要的接待发生。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出78,542.66元,占97.34%;公务接待费支出2,150.00元,占2.66%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出78,542.66元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出78,542.66元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于超限巡查、海事安全检查、公路建设、公路养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,150.00元。其中:
国内接待费支出2,150.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交通出行方面1个批次12人和农村公路养护方面2个批次33人的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市交通运输局2019年机关运行经费支出393,992.10元(其中:行政单位393,992.10元,参照公务员法管理事业单位0元),与2018年396,884.44元相比,减少2,892.34元,主要是原因是严格控制公用经费支出,部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、手续费、电费、邮费、物管费、差旅费、维修费、会议费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,景洪市交通运输局资产总额1,046,528,061.39元,其中,流动资产465,255,988.09元,固定资产13,007,879.18元,对外投资及有价证券0元,在建工程460,691,880.13元,无形资产1,748,377.02元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少180,092,695.04元,其中;流动资产减少322,396,152.29元,固定资产增加8,281,589.00元,对外投资及有价证券与上年相比无变动,在建工程减少475,925,232.64元,无形资产减少639,085.12元,其他资产与上年相比无变动。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值114800.00元;报废报损资产31项,账面原值163,534.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
项目 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
单价200万元以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||
房屋构筑物 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
车辆 | ||||||||||||
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合计 | 1,046,533,563.65 | 465,261,490.35 | 13,007,879.18 | 9,401,905.01 | 314,601.00 | 0 | 3291373.17 | 0 | 460,691,880.13 | 1,748,377.02 | ||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额21,500.00元,其中:政府采购货物支出21,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额21,500.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀,项目支出自评4个,评价金额6,257,700.00元,其中:评价结果为优秀4个、合格0个。部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。
监督索引号53280105034801111
景洪市交通运输局2019年决算公开表20201010091744906.xls