橄榄坝旅游度假区管理委员会2019年度部门决算公开报告
- 来源 :澜沧江民族风情旅游度假区管委会
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- 发布时间 :2020-10-09 11:19
监督索引号53280105047701000
目录
第一部分 橄榄坝旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 橄榄坝旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
(一)主要职能
橄榄坝旅游度假区管理委员会总规划面积91.63平方公里,包括勐罕镇、景哈乡、橄榄坝农场控制范围。功能定位为集民族、低碳、休闲、居住、购物、度假为一体的国际生态旅游名镇,西双版纳东部旅游圈重要旅游目的地和集散中心,景洪市南部重地组团、观光特色旅游区,在土地利用、综合开发及景观营造上具有农郁傣族文化特色的生态人文城镇新区,形成澜沧江沿岸独具特色的生态旅游新亮点。
(二)2019年度重点工作任务介绍
我单位主要负责我辖区内的征地拆迁工作宣传动员,政策解释工作;与国土资源所相调节征地拆迁工作中出现的集体与国有之间、集体与集体之间的土地权属纠纷。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入橄榄坝旅游度假区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。橄榄坝旅游度假区管理委员会内设4个机构分别为:党政综合办公室(财务办公室)、征地拆迁办公室、规划建设办公室、投资促进办公室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
橄榄坝旅游度假区管理委员会2019年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人),其他人员5人,主要是聘用编外人员。
离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
橄榄坝旅游度假区管理委员会2019年度收入合计953,504.11元。其中:财政拨款收入953,504.11元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比收入增加413,086.89元,增长76.44%。其中:财政拨款收入增加413,086.89元,增长76.44%。增加的主要原因是: 2019年机构改革调入5名工作人员,工资待遇及经费相比上年增加。
二、支出决算情况说明
橄榄坝旅游度假区管理委员会2019年度支出合计931,121.63元。其中:基本支出931,121.63元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加364,756.16元,增长64.40%。其中:基本支出增加364,756.16元,增长64.40%。增加的主要原因是: 2019年机构改革调入5名工作人员,工资待遇及经费相比上年增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障橄榄坝旅游度假区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出931,121.63元。与上年对比支出增加364,756.16元,增长64.40%。增加的主要原因是: 2019年机构改革调入5名工作人员,工资待遇及经费相比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.77%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障橄榄坝旅游度假区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比持平。持平的主要原因是我单位2018年度和2019年度均无此项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
橄榄坝旅游度假区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出931,121.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加364,756.16元,增长64.40%。增加的主要原因是: 2019年机构改革调入5名工作人员,工资待遇及经费相比上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出54,390.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出;
9.卫生健康(类)支出55,768.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出773,675.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.09%。主要用于在职人员工资福利、办公费用等日常支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出47,287.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
橄榄坝旅游度假区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出,按中央八项规定及财政厉行节约只减不增要求严控支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.00元,下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公”经费支出,按中央八项规定及财政厉行节约只减不增要求严控支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
橄榄坝旅游度假区管理委员会2019年机关运行经费支出44,377.16元(其中:行政单位0.00元,参照公务员法管理事业单位44,377.16元),与上年对比增加8,409.92元,增加的主要原因是:2019年机构改革调入5名工作人员,经费相比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,橄榄坝旅游度假区管理委员会资产总额116,942.94元,其中,流动资产36,032.94元,固定资产80,910.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8,756.27元,其中;流动资产减少8,756.27元,固定资产减少0.00元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元,无形资产减少0.00元,其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位:元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
116,942.94 |
36,032.94 |
80,910.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
80,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评0个,评价金额0万元。2019年本单位无本级预算安排项目支出,故未公开项目支出绩效自评。部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
2019年本单位无本级预算安排项目支出,故未公开项目支出绩效自评。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。
监督索引号53280105047701111