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景洪市审计局2019年度部门决算

  • 来源 :景洪市审计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2020-09-04 16:02

目录

第一部分  景洪市审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市审计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

对景洪市本级财政预算执行情况、乡镇财政预算执行及决算,景洪市行政机关、事业单位的财务收支和政府投资、国债投资、外资利用及预算外资金的管理、使用,党政领导干部任期经济责任,以及国有企业单位的财务收支经济效益等进行审计监督。

(二)2019年度重点工作任务介绍

l 依法履职尽责,扎实开展各项审计监督工作

1.扎实开展政策措施落实跟踪审计。

2.认真组织实施财税“同级审”,着力推动财税预算管理取得成效。

3.稳步推进经济责任审计,促进经济责任审计工作逐步向全覆盖推进。

4.稳步推进投资审计转型,积极回归审计监督主业。

5.加强专项审计,促进资金合理有效使用。

l 强化依法审计,规范审计执法行为

l 加强政治建设,持续提升审计队伍整体素质

l 结合审计监督职能,推进扫黑除恶专项斗争深入开展

l 狠抓市委、市政府安排的其他工作任务落实,联系基层服务群众更加扎实有力

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景洪市审计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:景洪市审计局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市审计局2019年末实有人员编制27人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制1人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员0),事业人员11人(含参公管理事业人员0人),其他人员6人,主要是政府特聘人员6人。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市审计局2019年度收入合计937.01万元。其中:财政拨款收入618.04万元,占总收入的65.96%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入318.97万元,占总收入的34.04%。本年度总收入937.01万元,比2018年总收入927.12万元增加了9.89万元,总收入增加原因分析:19年清算18年新进2名事业人员工资及非财政拨款(其他收入)增加,因此经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

景洪市审计局2019年度支出合计864.72万元。其中:基本支出500.39万元,占总支出的57.87%;项目支出364.34万元,占总支出的42.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。本年度总支出数864.72万元,比2018年总支出832.75万元增加31.97万元,支出增加数原因分析:19年清算18年新进2名事业人员工资,投资审计业务费增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障景洪市审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出500.39万元。与上年对比增加25.87万元,主要原因是2019年年底调入2名行政人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.16%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障景洪市审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出364.34万元。与上年对比增加6.11万元,主要原因是项目数量增加,2019年计划完成审计项目59项,实际组织实施59项。截至12月31日,共完成审计项目58个,完成年初计划的98.31%。其中:固定资产投资审计27个;预算执行审计5项;专项资金审计6项;经责审计6项;政策落实审计10个;自然资产审计4个。共查出问题资金1111229万元,其中:违规资金95747万元,管理不规范资金154749万元,损失浪费金额3万元。出具审计报告58篇,提出审计建议160条,被采纳审计建议112条。报送审计要情、重情、信息,重要情况反映6篇,配合、参与上级审计机关统审项目3项。截至12月底,审计促进收缴财政资金10490万元,减少财政拨款或补贴2940万元,归还原渠道资金29万元,调账处理资金121万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市审计局2019年度一般公共预算财政拨款支出597.40万元,占本年支出合计的69.09%。与上年对比减少17.19万元,主要原因分析是是2019年5月调出行政人员2名。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出519.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%。主要用于行政、事业人员日常工资福利支出、商品和服务支出、信息网络及软件购置更新支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出28.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康(类)支出26.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出22.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市审计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.44万元,支出决算为2.36万元,完成预算的36.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.23万元,完成预算的50.23%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的6.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.02万元,下降30.21%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元,下降2.71%;公务接待费支出决算减少0.96万元,下降88.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.23万元,占94.54%;公务接待费支出0.13万元,占5.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.23万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.23万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中:

国内接待费支出0.13万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于厅领导对中国竞彩网脱贫攻坚及自然资源离任审计调研和2019年执法检查发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市审计局2019年机关运行经费支出34.43万元,与上年对比增加3.55万元,主要原因是办公经费增加、扶贫经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,景洪市审计局资产总额598.72万元,其中,流动资产207.45万元,固定资产384.71万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产6.55万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加56.52万元,其中;流动资产增加71.28万元,固定资产减少12.92万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产减少1.95万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额7.56元,其中:政府采购货物支出7.56万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

景洪市审计局.xls

                                                               景洪市审计局

                                                                2020年9月4日