景洪市交通运输局(本级)2018年度部门决算公开报告
- 来源 :景洪市交通运输局
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- 发布时间 :2019-10-23 10:35
公开目录
第一部分 景洪市交通运输局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市交通运输局(本级)概况
一、主要职能
(一)主要职能
景洪市交通运输局是1996年12月份成立的部门,根据景办字〔2019〕17号《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》景洪市交通运输局基本职能是:
负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与公路、铁路、水路交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。指导综合交通运输市场监管。负责水路的行业管理。负责提出公路、铁路、水路固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。指导行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设,承担公路、水路交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。完成市委、市政府交办的其他任务。
与景洪市发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。景洪市交通运输局负责组织编制全市综合交通运输体系专项规划,统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。景洪市发展和改革局负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
与景洪市住房和城乡建设局、景洪市自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。景洪市交通运输局负责配合城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准,配合指导城市轨道交通的建设和运营;景洪市住房和城乡建设局负责配合指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;景洪市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合,确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。
与景洪市水务局、景洪市自然资源局在河道采砂方面的职责分工。景洪市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。景洪市水务局牵头会同景洪市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。景洪市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。景洪市交通运输局按照分级管理原则,参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年,我们着力从项目建设、行业监管服务、队伍建设上下功夫,扎实开展各项工作。农村公路建设快速推进:(1)县乡道改造项目:景洪市普文至勐旺公路改建工程:项目全长39.29km,路基宽度7.5m,路面宽度6.5m,预算总投资为2.67亿元。实际到位资金9184万元,缺口资金1.75亿元。当前,道路沿线的林木砍伐已完成90%,正在进行路基土石方、软基处理、浆砌片石水沟、挡土墙等施工。2018年计划完成投资1.3亿元,目前已完成9800万元(含征地费),完成年度计划的75.38%。年底预计可完成投资1.3亿元;省道S251线关坪至大桥公路:项目路线全长50.1公里,路基宽度为:8.5m~12m,估算总投资为10.07亿元。当前正在进行施工图初步设计审查工作。目前适合开工的仅有景讷乡集镇段1.86km,该段道路建设投资预算为2823万元。当前正在进行路基土石方、软基处理、挡土墙等施工工作。2018年计划完成投资1500万元,目前已完成950万元,完成计划投资的63.33%。预计12月底可完成投资1500万元。
(2)自然村通硬化项目:景洪市行政村通硬化路已于2017年实施完成。全市自然村通硬化项目建设任务共计211条,里程799.75公里,预算总投资9.01亿元。项目由景洪景运交通发展投资有限责任公司(下称景运公司)负责实施,涉及10个乡镇、1个街道办,共79个行政村、211个村小组。2018年计划实施的农村公路有123条(含脱贫出列贫困村道路硬化),总里程573.15公里,预算投资6.47亿元。目前动工107条,动工里程504.8公里,路基已基本完成,正在进行级配及路面施工,累计完成建设投资1.55亿元。其中:贫困村进村道路硬化建设项目:景洪市25个贫困行政村(含已脱贫村)道路共涉及71个村小组76条道路,共计393.69公里,总预算投资4.42亿元。其中,属进村硬化道路的有64条359.62公里,计划投资4.02亿元,现已动工实施51条,动工里程316.37公里,累计完成建设投资0.64亿元。
(3)直过民族工程:共28条,建设规模117.3公里,投资预算1.33亿元,到位资金0.48亿元,缺口资金0.84亿元。已全部动工,当前路基已全部完成,正在进行级配及路面施工,完成建设投资0.36亿元。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景洪市交通运输局(本级)2018年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1,其他事业单位1。分别是:
1.景洪市交通运输局
2、景洪市地方海事处
3、景洪市路政大队
根据景交办字〔2019〕17号《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》,景洪市交通运输局设6个内设机构。分别是:办公室、行政审批股、项目和资财审计股、运输管理股、法规安全监督、规划建设养护。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市交通运输局(本级)2018年末实有人员编制28人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制15人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员14人(含参公管理事业人员6人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制 1辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市交通运输局(本级)2018年度收入合计291,257,059.86元。其中:财政拨款收入165,710,264.63元,占总收入的56.89%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入125,546,795.23元,占总收入的43.11%。与上年对比财政拨款收入增加 133,274,523.6 元,增长410.89 %,其他收入增加67,437,428.2,增长116.0 5%。主要原因分析:2017年财政调减指标84,438,631.36元,2018年项目进度快,拨入直过民族等项目车购税资金和边境转移项目资金较上年增多,且本年调减指标数比上年度少。
二、支出决算情况说明
景洪市交通运输局(本级)2018年度支出合计304,647,421.47元。其中:基本支出7,810,227.25元,占总支出的2.56%;项目支出296,837,194.22元,占总支出的97.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加2,629,889.06 元,增长 50.77%;项目支出增加61,751,812.40元,增长26.27%。主要原因分析:基本支出增加是2018年增加路政打非人员工资及五险,以及本年在职人员养老保险列入基本支出。项目支出增加是项目实施单位由农村公路建设指挥部变更为景洪景运交通投资发展有限责任公司,资金支付方式改变为从支付施工单位到直接下拨景洪景运交通投资发展有限责任公司,直过民族项目及边境项目进度的加快及拨款方式的改变,使2018年支出比2017年增加。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障景洪市交通运输局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,810,227.25元;2017年支出5,180,338.19元。与上年对比增加2,629,889.06元。主要原因分析:2018年增加机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金支出,路政大队编外人员工资,在职人员调整基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.41%,人均支出为160,054.00元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.59%,人均支出为15,344.12元。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障景洪市交通运输局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出296,837,194.22元;2017年项目支出235,085,381.82元。与上年对比增加61,751,812.40元,增加主要原因分析:项目实施单位由农村公路建设指挥部变更为景洪景运交通投资发展有限公司,资金支付方式改变为支付施工单位到直接下拨景洪景运交通投资发展有限公司,直过民族项目及边境项目进度的加快及拨款方式的改变,使2018年支出比2017年增加。具体项目开支及开展工作情况:2018年重点项目是:科技成果转化与扩散奖金支出5000元,老年人免费乘坐公交车补助400,000元,直过民族项目支出20,000,000.00元,边境项目支出103,460,436.72元,边境项目管理费支出90000元,较少民族和兴边富民项目支出16,060,000.00元,农村公路养护项目支出13,627,075.27元,交通运输信息化建设1500元,景洪市重点城市公交安全规划补助支出324,000.00元,出租车维稳工作经费支出594,500.00元,成品油价格对农村客运补贴658,000.00元,景洪市城乡客运招呼站建设支出285,000.00元,成品油价格对出租车客运的补贴549800.00元,直过民族项目、撤并建制村等项目车购税资金支出140,355,147.23元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市交通运输局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出182,920,007.30元,占本年支出合计的60.04%。其中:基本支出7,770,227.25元;项目支出175,149,780.05元。2017年度一般公共预算财政拨款支出163,558,125.50元,与上年对比增加19,361,881.8元。其中:基本支出增加2,619,889.10元。主要原因是2018年增加机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金支出,路政大队编外人员工资及五险,在职人员调整基本工资;项目支出增加16,741,992.7元。主要原因是2018年边境项目支出较大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出750.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。列入“2013199” 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出,主要用于综治维稳差旅费支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。列入“2060404”科技成果转化与扩散5000元,主要用于人员科技成果奖金发放;
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出833,629.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。分别列入“2080501”归口管理的行政单位离退休 3150元,主要用于人员办公费、生活补助费支出;“2080502”事业单位离退休250元,主要用于办公费和生活补助费支出;“2080505 ”机关事业单位基本养老保险缴费支出 399,616.80元,主要用于在职人员养老保险支出;“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出 30,612.96元,主要用于在职人员职业年金支出;“2081002”老年福利400,000.00元,主要老年人乘坐公交车补助。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出406,079.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。分别列入 “2101101 ”行政单位医疗172642.5元,主要用于局机关本级、景洪市地方海事处俩个单位的基本医疗保险和大病保险支出等;“2101102”事业单位医疗67325.4元,主要用于景洪市路政大队基本医疗保险和大病保险支出等;“2101103”公务员医疗补助152545.05元,主要用于局机关、海事、路政公务员医疗保障支出;“2101199”其他行政单位医疗支出13566.47元,主要用于工伤和生育保险支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出20,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。列入“2129999 ”其他城乡社区支出 20000000,主要用于2018年直过民族,窄路面加宽项目工程款支出。
12.农林水(类)支出28,920,262.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.81%。列入“2130142”农村道路建设28,920,262.99元,主要用于18年边境项目建设资金,南西村、曼介去等直过民族地区、沿边地区公路建设等项目支出。
13.交通运输(类)支出132,428,176.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.40%。分别列“2140101”行政运行2,757,597.00元,主要用于局机关工资、日常公用开支管理及编外人员工资和五险支出;“2140102” 一般行政管理事务90,000.00,主要用于边境项目管理费用;“2140106”公路养护10,794,882.46元,主要用于2018年公路大中修工程、小修保养、水毁等;“2140109”交通运输信息化建设1500.00元主要用于路政智能平台建设费;“2140112”公路运输管理3,111,115.77元,主要用于景洪市路政大队在职人员工资、路政打非人员工资及五险,以及日常公用开支管理;“2140131”海事管理734,946.30元,主要用于景洪市地方海事处工资、日常公用开支管理;“2140199”其他公路水路运输支出594,500.00元,主要用于支付出租车维稳工作经费;“2140402”对农村道路客运的补贴313,600.00元,主要用农村道路客运燃油补助;“2140601”车辆购置税用于公路等基础设施建设支出380,000.00元,主要用于公路灾损抢修资金;“2140602”车辆购置税用于农村公路建设支出113,650,034.6 元,主要用于直过民族、窄路面加宽工程建设;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出326,109.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。列入“2210201”住房公积金326,109.00元,主要局机关、海事、路政在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市交通运输局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为265,000.00元,支出决算为40,384.24元,完成预算的15.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为37,790.24元,完成预算的26.99%;公务接待费支出决算为2,594.00元,完成预算的2.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:景洪市交通运输局节约开支,严格控制“三公经费”支出;决算报表取数仅为一般预算支出支付的“三公经费”,预算数为一般预算资金和其他资金。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少43,423.19元,下降51.81%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年相比无;公务用车购置及运行费支出决算减少30,119.19元,下降44.35%;公务接待费支出决算减少13,304.00元,下降83.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照景纪发【2017】29号文件《关于进一步规范公务接待重申有关纪律的通知》要求,严格执行财经纪律,由办公室合理安排公务接待,控制了公务接待费用,确保逐年下降。严格执行财经纪律,合理安排公务用车,控制了车辆费用,确保逐年下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出37,790.24元,占93.58%;公务接待费支出2,594.00元,占6.42%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出37,790.24元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出37,790.24元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于超限巡查、海事安全检查、公路建设、公路养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,594.00元。其中:
国内接待费支出2,594.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次28人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公路建设、出租车公交车管理工作、水上安全检查、农村公路养护等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市交通运输局(本级)2018年机关运行经费支出396,884.44元,与上年对比增加24590.83元,主要原因分析2018年将公务交通补贴放入其他交通费。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、手续费、电费、邮费、物管费、差旅费、维修费、会议费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,景洪市交通运输局(本级)资产总额1,228,005,982.02元,其中,流动资产285,553,287.17元,固定资产4,726,290.18元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程936,617,112.77元,无形资产1,109,291.90元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加224,375,687.26元,其中:流动资产增加103,294,577.43元,固定资产减少1,004,378.02元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加120,976,196.95元,无形资产增加1,109,290.90元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位:元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
1,228,005, 982.02 |
285,553 ,287.17 |
4,726,290.18 |
1,587,390.11 |
429,401.00 |
|
2,709,499.07 |
|
936,617, 112.77 |
1,109,291.90 |
|
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额256,270.00元,其中:政府采购货物支出246,270.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出10,000.00元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
2018年度我单位达到10万元以上的市级项目共2个,资金4145200元,其中:1、农村公路养护:3745200元;2、老年人免费乘坐公交车补助400000元。
(二)项目支出绩效自评
按照市财政局要求对市本级2018年预算安排金额10万元以上(含10万元)的一级项目开展绩效自评的通知,我单位对农村公路养护和老年人免费乘坐公交车补助项目开展绩效自评,项目经费主要用于景洪市农村公路大中修、小修工程的维修保养以及景洪市老年人免费乘坐公交车的补助。
(三)项目绩效目标管理
景洪市2018年农村公路养护项目的实施改善农村交通运输状况,同时也对乡镇的经济发展有着特殊的战略意义。公路的养护及改造对沿线乡镇农作物的运输、生物资源创新和现代服务业的培植、经济作物的输出及信息的沟通都有着积极的推动作用。
2018年老年人免费乘坐公交车补助40万元的分配,平均分配给景洪市108辆公交车,平均每张公交车分配3703.7元/辆,覆盖全市4000多位老年人,让老年人能免费乘坐公交车,方便老年人出行。我单位绩效自评分为98分。
下一步要树立项目管理绩效理念,制定清晰、可量化绩效目标,科学编制绩效目标,实现项目全过程预算绩效管理。
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评报告。
(五)部门整体支出绩效自评表
2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评报告。
部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词