景洪市普文中心卫生院2017年度部门决算公开报告
- 作者 :佚名
- 来源 :景洪市卫生和计划生育局
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- 发布时间 :2018-10-30 17:53
景洪市普文中心卫生院2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市普文中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市普文中心卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责辖区公共卫生服务,综合给予预防、保健和基本医疗等服务;加强农村疫病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病;认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助群众建立良好的卫生习惯;负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务;负责避孕药具的管理和发放各种;做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作,定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查,进一步落实好避孕节育措施;负责计划生育手术,做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作;指导村卫生室工作。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍:卫生院以公共卫生服务为主,综合给予预防、保健和基本医疗等服务。常见病多发病医疗及护理,卫生监督与卫生信息管理。做好农村孕产妇和儿童保健工作,改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。对本院职工进行业务培训,不断提高医务人员的业务能力,加强医德医风教育,加强宣传力度,并对本院的门诊楼进行改扩建及装修,使本院的内外环境同时得到极大的改善,从而吸引了更多的病人到本院进行治疗,相对的也提高了本院的经济效益。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景洪市普文中心卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市普文中心卫生院部门2017年末实有人员编制26人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制26人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员25人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市普文中心卫生院部门2017年度收入合计14,051,781.08元。其中:财政拨款收入6,111,778.53元,占总收入的43.49%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入7,873,352.77元,占总收入的56.03%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入66,649.78元,占总收入的0.47%。与上年对比财政拨款收入增加803,060.94元,上级补助收入0.00元,事业收入增加790,907.75元,经营收入0.00元,附属单位缴款收入0.00元,其他收入减少23012.23元,主要原因分析原因为人员工资较比上年提高,人员增加,离退休费比上年增加;医保控制报账经费减少,合理化收费。
二、支出决算情况说明
景洪市普文中心卫生院部门2017年度支出合计13,772,358.50元。其中:基本支出11,622,253.33元,占总支出的84.39%;项目支出2,150,105.17元,占总支出的15.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加1,187,384.03元,项目支出增加199,622.60元,主要原因分析基本支出较比上年增加主要原因为人员工资增加,在职公务费较比上年提高;项目支出比上年增加主要原因为基本公共卫生补助经费-人员经费较比上年提高。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障景洪市普文中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,622,253.33元。与上年对比增加1,187,384.03元,主要原因分析基本支出较比上年增加主要原因为人员工资增加,在职公务费较比上年提高;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出52.01% 。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障景洪市普文中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,150,105.17元。与上年对比增加199,622.60元,主要原因分析基本公共卫生补助经费-人员经费较比上年提高。具体项目开支及开展工作情况:2100302乡镇卫生院支出235,937.67元,其中:办公费等82,077.67元,村医生活补助7,200.00元,专用设备购置等146,660.00元;2100399其他基层医疗卫生机构支出866,468.76元,其中:工资福利支出128,025.00元,办公费及专用材料等费用337,639.72元,村医生活补助7,200.00元,专用设备购置等393,604.04元;2100408基本公共卫生服务支出895,688.24元,其中:工资福利支出702,155.65元,办公费及专用材料费193,532.59元,;2100410突发公共卫生事件应急处理支出10,000.00元,其中:工资福利支出6,252.00元,办公费等3,748.00元 ;2100601中医(民族医)药专项支出130,610.50元,其中:办公费及专用材料等费用39,770.50元,专用设备购置等90,840.00元;2100799其他计划生育事务支出11,400.00元,其中:工资福利支出2,500.00元,办公费等
8,900.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市普文中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,262,745.70元,占本年支出合计的45.47%。与上年对比增加954,028.11元,其中:人员经费支出比上年增加405,055.44元,日常公用经费支出比上年增加30,412.00元;项目支出比上年增加199,622.60元。其中:人员经费支出比上年增加333,035.71元,日常公用经费支出比上年增加21,872.00元;项目支出比上年增加492,811.10元。主要原因分析主要原因分析人员增加,人员工资提高,医保、养老、公积金、职业年金、失业保险等提高,项目基本公共卫生补助经费-人员经费较比上年提高。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
8.社会保障和就业(类)支出182,606.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。退休生活补贴提高。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出5,796,205.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.55%。医疗保险及公务员医疗补助增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
19.住房保障(类)支出283,934.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。在职人员住房公积金提高。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市普文中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因 “三公”经费主要用事业支出开展,用财政拨款项目及业务收入进行支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因三公”经费主要用事业支出开展,用财政拨款项目及业务收入进行支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项资金支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。“三公”经费主要用事业支出开展,为用财政拨款进行支出,此为项目经费开支,“救护车维护费及基本公卫公卫生服务补助经费”。
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项资金支出。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费主要用事业支出开展,为用财政拨款进行支出,此为项目经费开支,“救护车维护费及基本公卫公卫生服务补助经费”。
3.公务接待费支出0.00元。三公”经费主要用事业支出开展,用财政拨款项目资金及业务收入进行支出。
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项资金支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项资金支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市普文中心卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项资金支出。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,景洪市普文中心卫生院部门资产总额14,710,926.17元,其中,流动资产6,153,553.62元,固定资产7,807,372.55元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程750,000.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)147,603.90元,其中;流动资产增加(减少)-476,082.31元,固定资产增加(减少)523,686.21元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)100,000.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。 本年无资产处置,固处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位:元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减:累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减:累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备) |
其他固定资产 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
14,710,926.17 |
6,153,553.62 |
7,807,372.55 |
1,980,937.74 |
414,795.60 |
0.00 |
5,411,639.21 |
0.00 |
0.00 |
750,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计452,400.00元,其中:货物采购支出405,900.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出46,500.00元。
(四)绩效自评信息情况
无
(五)其他重要事项情况说明
无
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
本单位无主要解释说明。