景洪市职业高级中学2017年度部门决算公开报告
- 来源 :景洪市教育局
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- 发布时间 :2018-10-25 09:51
公开目录
第一部分 景洪市职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市职业高级中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
景洪市职业高级中学是一所职业教育与基础教育相结合的综合性学校。主要是培养学生具有良好的思想品德和职业道德素养,培养具有专业技能知识和普通初中文化教育的学生。确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。
(二)2017年度重点工作任务介绍
学校坚持以教育教学工作为中心,发挥办学特色,提高教学质量,加强教学科研,不断提高教师的思想素质和业务水平,注重学生的全面发展,在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育,教学成果显著。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景洪市职业高级中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。
景洪市职业高级中学设5个内设机构,分别是:总务处、政教处、教务处、工会、办公室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市职业高级中学部门2017年末实有人员编制255人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制255人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员248人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆5辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市职业高级中学部门2017年度收入合计58,692,698.95元。其中:财政拨款收入51,881,802.11元,占总收入的88.40%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入6,810,896.84元,占总收入的11.60%。财政拨款收入比上年增加291,804.59元,其他收入比上年增加4,693,247.20元,主要原因是教职工增资,职业高中经费增加,其他投入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市职业高级中学部门2017年度支出合计59,443,334.35元。其中:基本支出59,183,334.35元,占总支出的99.56%;项目支出260,000.00元,占总支出的0.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。基本支出比上年增加11,850,784.32元,项目比上年增加225,660元,主要原因是教职工增资其他投入增加.
(一)基本支出情况
2017年度用于保障景洪市职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59,183,334.35元。与上年对比增加1,214,668.82元,主要原因本年人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.07%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障景洪市职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出260,000.00元。项目支出比上年增加225,660元,修建了排球羽毛球场260,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市职业高级中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出55,170,271.53元,占本年支出合计的92.81%。财政拨款比年增加了 10,005,826.73元,主要原是人员工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于傣汉双语教学各项支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出47,841,468.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%。主要用于工资福利支出31,595,566.10 元,商品和服务支出7,890,089.62元,其他对个人和家庭的补助支出4,647,028.92元,其他基本性支出3,708,784.00元;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出1,066,940.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于离退休公经费、及公用支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出3,419,690.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于机关事业单位医疗(基本医疗保险)、公务员医疗补助相关支出情况;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出2,837,172.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于财政配套住房公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市职业高级中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,000.00元,支出决算为144,249.69元,完成预算的55.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为53,949.00元,完成预算的53.95%;公务用车购置及运行费支出决算为50,408.69元,完成预算的42.01%;公务接待费支出决算为39,892.00元,完成预算的99.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加44,379.47元,增长44.44%。其中:因公出国(境)费支出决算增加53,949.00元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少13,646.53元,下降21.30%;公务接待费支出决算增加4,077.00元,增长11.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加44,379.47元,其中:2016年无因公出(境)国费支出,本年支出国53,949元,但实际比年初预算减少了,主要原因:2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于全面落实中央八项规定,厉行节约,控制支出,致决算数比预算数下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出53,949.00元,占37.40%;公务用车购置及运行维护费支出50,408.69元,占34.95%;公务接待费支出39,892.00元,占27.65%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出53,949.00元,共安排因公出国(境)团组3个,累计14人次。1、因公出国(境)费上年无支出,2017年增加53949元,主要是:第一2017年1月9日-17日杨世海校长等7位教师赴老挝泰国交流访问支出差旅费支出31,778.00元;第二次8月24-30日罗忠平书记等4位教师送学生到泰国清莱皇家大学交流学习 差旅费支出19,912.00元 ;第三次12月4-7日董福兴事校长等3人送乒乓球教练到老挝差旅支出2,259.00元;
2. 公务用车购置及运行维护费支出50,408.69元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出50,408.69元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障教学工作产生的,所需车辆燃油费、维修费,过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出39,892.00元。其中:
国内接待费支出39,892.00元(其中:外事接待费支出9,040.00元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待3批次),接待人次665人(其中:外事接待人次58人)。主要用于开学教育专项检查,备考工作检查等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市职业高级中学部门2017年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项支出。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,景洪市职业高级中学部门资产总额60,829,814.88元,其中,流动资产17,714,749.93元,固定资产41,115,064.95元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程2,000,000.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6,571,939.04元,其中;流动资产增加2,475,499.04元,固定资产增加4,096,440.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产62项,账面原值215,325.00元,实现资产处置收入650.00元;出租房屋2,020.00平方米,账面原值2,335,682.00元,实现资产使用收入166,896.94元。
国有资产占有使用情况表
单位:元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减:累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减:累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备) |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
合计 |
1 |
60,829,814.88 |
17,714,749.93 |
41,115,064.95 |
16,644,567.17 |
1,071,525.79 |
0.00 |
23,398,971.99 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计2,706,709.00元,其中:货物采购支出2,706,709.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价体系和方法,对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价,能及时上报绩效管理评价。
(五)其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。