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景洪市曼飞龙水库管理所2017年度部门决算公开报告

  • 来源 :景洪市水务局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2018-10-23 10:48


公开目录

第一部分  景洪市曼飞龙水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景洪市曼飞龙水库管理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

景洪市曼飞龙水库管理所是市水务局下属事业单位,主要职能是维护水利设施的正常运行和防洪排涝工作,同时养殖推广各种名、特、优水产品。

(二)2017年度重点工作任务介绍

景洪市曼飞龙水库管理所坚持水库大坝24小时值班守卫;分别对闸门启闭机、以及水情测报系统等设备进行全面的检查维护,保障设备随时处于良好的工作状态;汛期坚持24小时轮流值班制度,保证了水库安全运行。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景洪市曼飞龙水库管理所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市曼飞龙水库管理所部门2017年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制 0辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市曼飞龙水库管理所部门2017年度收入合计1,561,307.93元。其中:财政拨款收入1,561,307.93元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加135,854.07元,增加9.5%。其中财政拨款收入比上年增加292,531.95元,增加23.06%,主要原因分析:人员工资大幅增加及非税收入水库承包费增加。经营收入较上年减少156,677.88元,减少100%,主要原因分析:主要是及经营收入作为非税收入全额上缴财政纳入预算管理。

二、支出决算情况说明

景洪市曼飞龙水库管理所部门2017年度支出合计1,552,540.18元。其中:基本支出744,136.84元,占总支出的47.93%;项目支出808,403.34元,占总支出的52.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加127,086.32元,增加8.9%。其中项目支出比上年增加808,403.34元,增加100%,基本支出比上年减少524,639.14元,减少41.35%,经营支出比上年减少156,677.88元,减少100%;主要原因分析:2016年的非税收入执收成本在基本支出中反映,2017年非税收入执收成本在项目支出中反映,因此基本支出减少,项目支出增加;经营收入全额上缴纳入预算管理后,经营支出作为非税收入执收成本在项目中反映。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障景洪市曼飞龙水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出744,136.84元。与上年对比减少524639.14元,减少41.35%。主要原因分析:2016年的非税收入执收成本在基本支出中反映,2017年非税收入执收成本在项目支出中反映,因此基本支出减少在项目支出中反映。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.14% (人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障景洪市曼飞龙水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出808,403.34元。与上年对比增加808,403.34元,主要原因分析:2016年非税收入执收成本668,000元在基本支出中反映,2017年非税收入执收成本808403.34元在项目支出中反映。项目开支主要用于自收自支人员的工资发放及缴纳社会保险费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市曼飞龙水库管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,552,540.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加283,764.42元,增加22.36%。主要原因分析:2017年人员工资较上年增加144,951.32元,增加36.96%;医疗卫生与计划生育支出较上年增加43,685.89元,增加170%;而退休费较上年减少38,032元,因统筹内待遇项目工资移交景洪市社保局统一发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出45,665.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于事业单位退休费45665.00元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出69,369.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于事业单位医疗险40956.90元,公务员医疗补助24409.20元,工伤生育险4003.49元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出1,381,669.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.99%。主要用于①.工资和福利支出1,351,357.14元(其中基本工资170,695.00元、津贴补贴143,016.00元、奖金41,087.00元、绩效工资182,328.00元、残疾人保障金5827.80元、其他工资福利支出808403.34元);②.商品和服务支出30,312.45元(其中办公费6,055.45元、差旅费8,699.00元、培训费1,520.00元、工会经费7,288.00元、公务车运行维护费3,000.00元、其他商品和服务支出3,750.00元);

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出55,836.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于住房公积金支出55,836.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市曼飞龙水库管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000.00元,支出决算为3,000.00元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为3,000.00元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:我单位车辆非编制内车,资金使用严格按照预算执行。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于的主要原因:我单位车辆非编制内车,资金使用严格按照预算执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3,000.00元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位未购置车辆。

公务用车运行维护支出3,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于防洪、水资源保护、公务下乡办事所需车辆燃料费、维修等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位未发生国内接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位未发生国(境)外接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市曼飞龙水库管理所部门2017年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,景洪市曼飞龙水库管理所部门资产总额39,342,238.15元,其中,流动资产434,002.82元,固定资产38,908,235.33元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加253,155.48元,其中;流动资产增加63,287.23元,固定资产增加189,868.25元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋600平方米,账面原值912,868.63元,实现资产使用收入17,466.19元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

39,342,238.15

434,002.82

38,908,235.33

2,526,559.71

746,640.00

0.00

35,635,035.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计0.00元,其中:货物采购支出0.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

我单位无绩效自评信息。

(五)其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用相关名词。


附件: