西双版纳州景洪市景讷乡2017年度部门决算公开报告
- 来源 :景洪市景讷乡人民政府
- 访问次数 :
- 发布时间 :2018-10-19 09:35
监督索引号:53280119056601000
公开目录第一部分 西双版纳州景洪市景讷乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市景讷乡概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网(关于印发深化乡镇机构改革的实施意见)的通知》(景办发)(2011)17号)文件精神和《景洪市景讷乡职能配置、内设机构和人员编制方案》,景讷乡党政群体机关设置4个综合办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。党政办公室单主要负责“机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”;经济发展办公室主要负责“经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等”;社会事务办公室主要负责“人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等”;社会治安综合治理办公室主要负责“法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置”。
(二)2017年度重点工作任务介绍
根据乡第七次党代会第二次会议精神,今年全乡经济社会发展的主要预期目标是:国民生产总值增长不低于9%,农业生产总值增长不低于9%,农民人均可支配收入增长不低于7%。
为完成上述目标,我们必须抓好以下六个方面的工作。
1、抓好脱贫攻坚工作。按照“六个精准”、“五个一批”的要求,因地制宜、精准施策,扎实推进扶贫开发工作。一是强化扶贫领导责任。加强对扶贫开发工作的领导、统筹和监督力度,进一步充实乡扶贫攻坚工作队伍,细化工作任务,明确工作职责,深入村、组、户调查研究,了解掌握扶贫开发工作推进情况,对存在的问题及时调整处理,确保精准扶贫、精准脱贫,确保年度减贫任务据实完成。二是抓实结对帮扶工作。健全完善帮扶工作责任制,让各部门行动起来,形成工作合力,更好地落实好帮扶责任。按照“挂包帮”、“转走访”确定的结对帮扶计划,落实好帮扶责任和脱贫政策,引导帮助群众用好脱贫帮扶政策及资金,发展壮大产业,改善居住环境,提高生活质量。强化贫困户思想教育引导,充分发挥贫困户脱贫攻坚主体、主角、主力作用,激发自我发展活力。三是做好扶贫项目建设。加快16个易地扶贫搬迁安置点安居房、村内基础设施、人畜饮水等项目建设,全面完成2016年7个安置点项目建设,加快推进2017年9个安置点项目建设。结合实际,因户施策,抓好2017年种养殖产业扶贫项目的实施,夯实脱贫攻坚基础,确保如期脱贫。
2、抓好特色产业培植。以林品、茶叶、水果、畜牧四大产业为基础,以调整优化农业产业结构为重点,强化措施,积极培育特色产业。一是强化支持力度。充分利用精准脱贫项目,发挥州、市各挂钩单位优势,积极争取政策、项目、资金支持,开展种养殖等技能培训,提高群众发展产业的综合素质和抵御风险能力。进一步盘活扶贫贷款、创业贷款、红色信贷等资金,拓宽群众融资渠道,破解群众发展产业资金难题。同时,全面推进“农村淘宝”项目,通过“网货下乡”、“农货进城”,为景讷的农特产品找到更广阔的市场,为农民开辟一条增收致富的好路子。二是加大培育特色产业。加大产业培育力度,充分发挥资源优势,集中精力引导、组织、扶持群众积极发展水果、冬季作物、林下仿野生石斛种植,林下土鸡和大牲畜养殖等特色产业。鼓励有条件的村寨,探索发展乡村旅游。积极引进和培育龙头企业,以“龙头企业+农户”、“公司+基地+农户”等发展方式,建立特色产业基地和培育规模化种养殖业大户及新型农业经营主体,鼓励支持群众发展建立专业合作社、家庭农场,发展壮大庄园经济,拓宽群众增收渠道,确保农业增效、农民增收。
3、抓好基础设施建设。把项目建设作为抓手,坚持基础设施项目与产业项目并重,政策性项目与招商引资项目并举,加速建设一批对经济社会发展具有较强拉动力的项目,全面提升综合实力。一是服务好项目建设。突出抓好项目前期工作,对已经规划、论证的关翠线“四改二”、“大寨—红毛树”公路、“弯角山—关翠线”公路、大窝铺小(二)型水库等拟建项目,加强与上级部门的沟通、协调,及早完善相关手续,争取项目早日开工建设。认真协调解决项目建设中存在的突出问题,进一步增强服务意识,提高服务效率,积极为项目建设创造良好条件。二是落实好重点项目。狠抓项目落实,扎实推进项目建设,实施好投资7000余万元的大寨水库、投资3600余万元的8条扶贫进村路、投资700余万元的“贺孔线—大寨子”农村公路、投资4223.4万元的7个易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目以及16个安置点集中供水和松山林、松毛林光伏抽水工程等项目。三是建设好美丽乡村。深入开展提升城乡人居环境行动计划,围绕“七改三清”和“一拆”、“一清”,加大环境综合治理。强化集镇精细化管理举措,积极向上争取项目资金,加快集镇建设步伐。加强农村公用设施管理力度,建立农村公路维护长效机制,探索开展农村居民饮用水有偿使用试点。加大生态建设力度,认真做好护林防火、退耕还林和野生动物肇事赔偿等工作。积极向上争取民族团结进步示范村和“一事一议”财政奖补项目,实施好曼散村级“四位一体”建设试点、曼窝村小组省级美丽乡村和新寨村小组老年活动场所项目建设,进一步提升乡村亮化、美化、绿化、硬化、净化水平,加快美丽宜居新农村建设步伐。
4、抓好民生福祉改善。把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点,突出重点、统筹兼顾,更好地满足人民群众的基本民生需求。一是着力完善社会保障体系。努力实现社会保险全覆盖,全面落实残疾人“两项补贴”、孤儿基本生活补助和高龄老人生活保健补贴,加大城乡低保、新型农村合作医疗、医疗救助和优抚保障等工作力度。全面落实就业帮扶的各项政策措施,加强职业技能培训,鼓励创业,促进就业。二是大力发展社会事业。持续改善教育基础条件,确保幼儿园和小学宿舍楼8月底建成投入使用,继续巩固“两免一补”和农村义务教育学生营养改善计划,提升“两基”水平,全面优化教师队伍配置,不断提高教育教学质量。全面推进农村文体事业,积极建设村民小组文体活动场所,做好陀螺、山歌、秋千等民族民间优秀文化传承与保护工作。切实抓好广播电视、卫生和计划生育、环境保护工作,促进社会全面进步。加强重特大传染病防控,着力提升基本公共卫生服务均等化水平和医疗服务质量,扩大新型农村合作医疗面。做好第三次全国农业普查。进一步做好国防动员、民兵预备役、征兵和拥军优属工作。
5、抓好社会综合治理。着眼于维护最广大人民群众根本利益,加快完善社会管理体制。一是健全治安防控体系。全面落实社会治安防控各项措施,构建灵活多样的群防群治网络。筹措资金,加快社会治安视频监控系统建设,确保重点路口、重点区域视频监控全覆盖,提高社会治安防控能力。依法严厉打击,严密防范和依法严惩“毒品”、“邪教”、“黑彩”等各类违法犯罪活动,筑牢“三无”乡镇根基,不断提高人民群众的安全感满意度。二是强化矛盾纠纷排查。深入推进“七·五”普法工作,创新法治宣传模式,加强法律援助工作。继续坚持党政领导信访接待日制度,畅通信访渠道,引导群众运用理性合法的方式表达利益诉求。采取有效举措,加大解决老信访户和历史遗留问题的力度。做好矛盾调解工作,积极预防和妥善处置各类群体性事件。三是抓好安全生产工作。切实落实安全生产责任,牢固树立红线意识和底线思维,积极开展道路交通、食品安全、烟花爆竹、危险化学品、建筑施工等重点行业和领域的专项整治,切实抓好危爆物品、消防火灾等公共安全监管工作,消除安全隐患,防范重特大事故发生。健全完善突发性事件预防预警体系,加强对公共安全、自然灾害等突发事件的监测和应急处置。加大食品药品市场监管力度,加强重大动物疫病防控,加快屠宰点建设,保障群众饮食用药安全。
6、抓好政府自身建设。秉承“忠诚、干净、担当”信念,自觉增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,加快转变政府职能,提升行政效能。一是勇于担当。事不避难,义不逃责。一切以发展为先、以群众为本、以事业为重,努力做到心中有责、敢于负责、尽职尽责。该做的事,顶着压力也要做;该负的责,面对风险也要担。二是善于攻坚。只为成功想办法,不为失败找理由。坚决克服“碰到问题就躲、见到困难就推、遇到矛盾就绕”的不良倾向,自觉增强责任意识,坚定攻坚克难信心和决心,努力在产业发展、脱贫攻坚、项目建设等发展主战场突破难题。三是勤于落实。“干”字当头、“实”字为先。政府及其站所必须办实事、求实绩,以抓铁有痕、踏石留印的精神狠抓工作落实。少说多干,杜绝不作为、乱作为和“慵懒散慢”现象,严格定责任、定时限、定要求,确保各项工作落到实处。四是慎于用权。自觉坚守道德防线、纪律红线、法律底线,增强抵御各种腐朽思想的免疫力。坚持作风建设永远在路上,始终把纪律挺在前面,深入践行“三严三实”。全面落实党风廉政建设“一岗双责”,严格执行中央八项规定精神。加强招投标、政府采购、专项资金使用等重点领域和关键环节的监管,进一步规范权力运行。
各位代表,新的起点描绘新的蓝图,新的一年孕育新的希望。让我们在市委、市政府和乡党委的坚强领导下,紧紧依靠全乡人民,以更加坚定的信心,更加昂扬的斗志,更加饱满的热情,勇往直前,主动担当,狠抓落实,为把景讷建设成为美丽宜居乡村示范区而努力奋斗!
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市景讷乡部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,事业单位6个,其他单位0个。分别是:
1.景讷乡人民政府
2.景讷乡财政所
3.景讷乡社会保障服务中心
4.景讷乡村镇规划建设服务中心
5.景讷乡交通和安全生产服务中心
6.景讷乡文化广播电视服务中心
7.景讷乡农业综合服务中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市景讷乡部门2017年末实有人员编制75人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制49人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员0人),事业人员45人(含参公管理事业人员4人)。
人员情况分布图:
实有车辆编制3辆,在编实有车辆11辆。
车辆情况分布图:
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市景讷乡部门2017年度收入合计25,064,538.52元。其中:财政拨款收入19,950,177.24元,占总收入的79.60%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入5,114,361.28元,占总收入的20.40%。与上年对比,2017年度收入增加5,518,526.94元,增长28.23%。其中:财政拨款收入增加3,069,262.06元,增长18.18%,主要原因分析:2017年工资调整,工资福利支出预算基数增加;其他收入增加2,449,264.88元,增长91.9%,主要原因分析:2017年新增“四位一体”、人居环境、村小组活动场所建设等项目。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市景讷乡部门2017年度支出合计24,230,997.93元。其中:基本支出18,532,419.43元,占总支出的76.48%;项目支出5,698,578.50元,占总支出的23.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2017年度支出增加2,349,914.59元,增长10.74%,其中:基本支出增加974,316.49元,增长5.55%,项目支出增加1,375,598.10元,增长31.82%。主要原因分析:2017年工资调整,工资福利支出基数增加,导致基本支出增加;因2017年新增“四位一体”、人居环境、村小组活动场所建设等项目,导致项目支出增加。
2017年度用于保障西双版纳州景洪市景讷乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,532,419.43元。与上年对比增加974,316.49元,增长5.55%,主要原因分析:2017年工资调整,工资福利支出基数增加,导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.44%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳州景洪市景讷乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,698,578.50元。与上年对比增加1,375,598.10元,增长31.82%,主要原因分析因2017年新增“四位一体”、人居环境、村小组活动场所建设等项目,导致项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市景讷乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出18,932,608.15元,占本年支出合计的78.13%。与上年对比增加473,809.51元,增长2.57%,主要原因分析2017年工资调整,工资福利支出基数增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出6,625,844.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.00%。主要用于人大行政运行140,358.00元,人大一般行政管理事务8,000.00元,代表工作41,098.00元,参政议政10,800.00元,其他政协事务1,552.00元,政府行政运行3,785,571.03元,政府一般行政管理事务100,000.00,专项服务115,649.35元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出552,706.50元,统计专项普查活动14,300.00元,统计事业运行372,593.80元,财政行政运行350,975.16元,其他财政事务支出20,000.00元,人力资源事业运行106,998.00元,其他纪检监察事务支出10,820.00元,群众团体行政运行39,000.00元,其他群众团体事务支出8,743.00元,党委行政运行811,585.00元,党委一般行政管理事务9,030.00元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出63,080.00元,其他组织事务支出33,855.00元,其他宣传事务支出19,970.00元,其他统战事务支出9,160.00元;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出5,926.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于产业技术研究与开发5,926.00元;
7.文化体育与传媒(类)支出704,908.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于群众文化624,908.92元,其他文化支出50,000.00元,宣传文化发展专项支出30,000.00元;
8.社会保障和就业(类)支出1,104,518.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于归口管理的行政事业单位离退休550,570.00元,事业单位离退休245,859.40元,老年福利支出7,650.00元,残疾人就业和扶贫10,200.00元,其他残疾人事业支出160,620.00元,中央自然灾害生活补助129,619.00元;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出982,174.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于突发公共卫生事件应急处理10,000.00元,其他计划生育事务支出32,974.00元,行政单位医疗261,021.50元,事业单位医疗293,593.40元,公务员医疗补助342,744.30元,其他行政事业单位医疗支出41,841.64元;
10.节能环保(类)支出469,898.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于森林管护469,898.00元;
11.城乡社区(类)支出1,073,232.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于其他城乡社区管理事务支出896,563.92元,小城镇基础设施建设176,668.65元;
12.农林水(类)支出6,406,137.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.84%。主要用于农业事业运行1,700,681.46元,农产品质量安全6,297.00元,农业统计监测与信息服务5,000.00元,农业防灾救灾1,000.00元,其他农业支出14,821.00元,林业事业机构730,735.51元,森林生态效益补偿618,490.00元,林业自然保护区202,000.00元,林业防灾救灾12,500.00元,其他林业支出235,772.00元,水利防汛支出50,000.00元,水利技术推广383,865.38元,农村基础设施建设68,377.00元,扶贫生产发展29,920.00元,其他扶贫支出20,000.00元,对村级一事一议的补助859,978.00元,对村民委员会和村党支部的补助1,436,700.00元,其他农村综合改革支出30,000.00元;
13.交通运输(类)支出129,293.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于乡镇公路养护支出129,293.00元;
14.资源勘探信息等(类)支出533,210.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于其他安全生产监管支出533,210.23元;
15.商业服务业等(类)支出43,251.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于其他涉外发展服务支出43,251.00元;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出854,213.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于公共租赁住房支出61,062.00元,住房公积金支出793,151.00元;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市景讷乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为518,600.00元,支出决算为398,592.91元,完成预算的76.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为134,399.91元,完成预算的114.19%;公务接待费支出决算为264,193.00元,完成预算的65.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因乡镇厉行节约,严格控制开支,减少不必要的公务接待,杜绝浪费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少22,439.27元,下降5.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少12,682.27元,下降8.62%;公务接待费支出决算减少9,757.00元,下降3.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因乡镇厉行节约,严格控制开支,减少不必要的公务接待,杜绝浪费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出134,399.91元,占33.72%;公务接待费支出264,193.00元,占66.28%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出134,399.91元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出134,399.91元,开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障景讷乡7个行政事业单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出264,193.00元。其中:
国内接待费支出264,193.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待421批次(其中:外事接待0批次),接待人次4,218人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位检查工作,群众来访,单位交流学习及乡镇开支日常工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市景讷乡部门2017年机关运行经费支出1,338,282.03元,与上年对比减少562,151.23元,下降29.58%,主要原因分析:贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格各项支出审批制度,有效控制机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于保障乡镇各行政事业单位能够正常开展业务工作的各项支出。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,西双版纳州景洪市景讷乡部门资产总额20,628,331.98元,其中,流动资产6,839,750.26元,固定资产12,873,626.72元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程914,955.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,525,829.35元,其中;流动资产减少3,587,699.85元,固定资产增加1,146,915.50元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加914,955.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置车辆2辆,账面原值301,000.00元。
国有资产占有使用情况表
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计1,030,007.15元,其中:货物采购支出1,013,507.15元,工程采购支出0.00元,服务采购支出16,500.00元。
(四)绩效自评信息情况
建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系,严格执行预算,切实提高预算执行力。严格控制“三公”经费,科学调度资金,规范支出管理,提高支出效益,支持经济和社会和谐发展。
(五)其他重要事项情况说明
无
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号:53280119056601111