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关于景洪市妇女联合会2018年部门预算编制的说明

  • 来源 :景洪市妇女联合会
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2018-03-15 15:31

 

 

                     目录

第一部分    景洪市妇女联合会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)“三公”经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕184号)和《景洪市财政局关于景洪市委妇联2018年部门预算的批复》(景财预〔2018〕56号)的相关要求,现将景洪市妇女联合会2018年部门预算公开如下:

第一部分   景洪市妇女联合会部门概况

一、基本职能及主要工作

景洪市妇女联合会是景洪市委和上级妇联领导下的全市各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。

(一)基本职能

1.根据党的中心任务,组织和指导各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2.调查研究全市妇女儿童的情况、问题,及时向党委、政府反映并提出意见。

3.指导和推动全市农村妇女的“双学双比”竞赛活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动、“五好文明家庭创建”活动和“双合格”等活动。团结带领全市各族各界妇女投身改革开放和“三个文明建设”。

4.做好宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”的精神,成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的中国新女性,表彰宣传各行各业先进妇女和关心、支持妇女工作的先进集体和个人。开展妇女职业技术和实用技术培训,注重推荐、选拔妇女干部,促进妇女人才培养,提高妇女对社会发展的参与程度。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;贯彻实施有关妇女儿童的法律法规,参与有关规定的制定,维护妇女儿童的合法权益。

6.制定本市妇女儿童事业发展规划,并组织实施;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.建立与各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女联谊、交往,增进友谊,促进祖国统一。

(二)主要工作

1.贯彻落实男女平等基本国策,按照党委中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求,确定妇联工作任务,依法代表和维护妇女合法权益,促进妇女发展;发挥妇联在协商民主中的作用;参与中国竞彩网社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。

2.加强全市各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设;切实加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设;采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力;整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。

3.组织开展宣传活动,教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;通过评选先进典型,弘扬先进文化,注重培育和践行社会主义核心价值观,全面提高广大妇女综合素质,促进女性终身教育。

4.广泛了解、收集妇情民意,反映妇女儿童的诉求,依法维护妇女儿童的权益。

5.组织开展巾帼建功活动,引领妇女参与改革发展,促进女性创业就业;参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作,促进女性人才成长。

6.开展家庭文明建设,弘扬家庭美德,培养良好家风;开展家庭教育指导,提供相关家庭服务。

7.加强网上妇联建设,依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

8.加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以及社会各界的联系;拓展同各地区妇女组织的友好交往,增加了解和友谊。

9.联系、服务、指导团体会员,加强市妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等工作。

10.承接市政府妇女儿童事务日常管理。

二、机构设置情况

景洪市妇女联合会为一级预算单位,内设机构3个,分别为:综合办公室、发展和权益股、家庭和儿童工作股。

(一)综合办公室

负责妇联机关的内外协调、政务服务、会务管理工作;负责妇女儿童工作研究、协调综合性调研活动;起草和审核重要文件及文稿;承办文电处理、档案、机要、保密、接待工作;负责机关财务、财产管理、安全保卫和后勤服务工作。

(二)发展和权益股

负责动员和组织妇女积极参与经济建设和社会发展,开展“巾帼建功”活动,引导和推动妇女创新创业创优工作;负责组织实施妇女发展项目,开展巾帼扶贫工作。负责依法维护妇女儿童合法权益工作;参与有关妇女权益的法律、法规、政策的制定、完善及推动实施;负责妇女信访工作;配合做好侵犯妇女权益舆情研判分析工作;负责妇女法治宣传教育工作;参与社会治安综合治理,开展平安创建工作。

(三)家庭和儿童工作股

负责开展文明家庭创建工作;负责开展家庭教育、家庭文化等工作;对有关儿童法律、法规和政策的制定完善积极建言献策;负责儿童之家等活动阵地建设,开展儿童宣传教育实践活动。

三、重点工作概述

1.全面贯彻党的十九大精神。开展“不忘初心、牢记使命”、“巾帼心向党·建功新时代”、“我与中国梦”等主题学习宣传及志愿者服务活动,引导广大妇女听党话、跟党走。

2.深化妇联改革。按照《景洪市妇联改革方案》的改革重点任务,一是结合农场改革工作,建立健全农场妇联组织,探索建立生产队妇委会。二是制定完善妇女代表联系制度、妇联常委工作制度、妇联执委工作制度、妇联直接联系妇女群众制度、妇联团体会员管理办法等系列妇女代表制度,畅通基层妇女儿童的话语权渠道,打通联系服务妇女儿童的最后一公里,真正发挥妇联联系党委、政府的桥梁纽带作用。  

3.深入推进家风家教家训建设。一是发挥兼职副主席及执委作用,组建景洪市家庭教育讲师团,开展家庭教育百场公益讲座、沙龙和体验活动,推动家庭教育、家风传承进家庭、进学校、进社区、进机关、进村寨。二是常态化开展寻找“最美家庭”系列活动,以选树培育“最美家庭”践行社会主义核心价值观,推动以好家风带好民风促好行风及好政风的转变,促进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德的建设,以好的家风支撑起好的社会风气。

4.深化“巾帼维权行动”。一是以“三八节”为契机,围绕党委政府中心工作,开展“三八维权周”宣传活动。二是配合相关部门开展好“七五”普法宣传工作。三是扎实推进全国妇联/联合国儿基会社区儿童保护项目。四是探索以政府购买社会组织公共服务方式组建专家团队,为妇女儿童提供专业的咨询服务。

5.深入实施“巾帼脱贫关爱行动”。一是认真落实好全市精准扶贫各项政策措施。二是加强对市女企业家协会的引导,发挥企业家带动示范作用,积极助力贫困户实施巾帼家政就业等“造血式”扶贫行动,扎实开展好脱贫帮困工作。三是结合家庭教育,重点开展立志脱贫,增强贫困妇女群众脱贫攻坚内生动力,引导妇女群众依靠勤劳双手和顽强意志实现脱贫致富。四是发挥好贷免扶补、小额担保贷款等项目资金作用,助推妇女金融、创业脱贫。五是开展好“两癌”筛查、单亲母亲住房援建等项目。六是开展贫困妇女儿童临时救助工作。

6.扎实开展两规工作。一是完善妇儿工委工作机制,建立健全联席会议制度。二是召开联席会议,总结工作,交流情况,研究问题,推动“两规”指标完成。三是做好年度监测评估工作,为“两规”的实施提供详实依据。

7.提升城乡人居环境。一是与团市委协作,选取一至二个村寨,深化落实“衣服入柜、大小便入厕”行动。二是扎实开展好爱国卫生、登革热防控工作。

8.加强自身建设。一是结合“不忘初心、牢记使命”活动,开展妇联干部综合培训,提高新当选的乡镇(街道)、农场、村(社区)妇联干部以及执委服务妇女儿童的工作能力和水平。二是按照六届妇联工作重点,结合实际,广泛开展“妇女之家”“儿童之家”阵地建设。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

(一)指导思想:以邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观为指导,紧紧围绕主题主线,深化部门预算改革,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为景洪市妇女联合会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制7人,其中:行政编制6人,事业编制0人,工勤编制1人。在职实有6人,其中:财政全供养6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、部门单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年景洪市妇女联合会财务总收入147.86万元,其中:财政拨款收入147.86万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年景洪市妇女联合会财政拨款收入147.86万元,其中:本年收入147.86万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款147.86万元(本级财力147.86万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,社会保险基金预算0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2018年部门预算总支出147.86万元,其中:基本支出126.86万元,占总支出的85.80%,项目支出21.00万元,占总支出的14.20%。按支出功能科目分类,支出分别列:“20129”群众团体事务102.77万元,主要反映妇联的事务支出,具体为行政运行、其他群众团体事务支出;“20805”行政事业单位离退休支出27.83万元,主要反映行政事业单位离退休、养老保险和职业年金方面的支出;“20827”财政对其他社会保险基金的补助0.45万元,主要反映财政对工伤和生育保险基金的补助支出;“21011”行政事业单位医疗7.34万元,主要反映本单位在职人员基本医疗保险、大病保险和公务员医疗补助的支出;“22102”住房改革支出9.47万元,主要反映本单位在职职工财政配套的住房公积金支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出147.86万元。财政拨款安排支出147.86万元,其中:基本支出126.86万元,项目支出21.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类,支出分别列:“2012901”行政运行81.77万元、“2012999”其他群众团体事务支出21.00万元、“2080501”归口管理的行政单位离退休16.21万元、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出8.30万元、“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出3.32万元、“2082702”财政对工伤保险基金的补助0.13万元、“2082703”财政对生育保险基金的补助0.32万元、“2101101”行政单位医疗4.41万元、“2101103”公务员医疗补助2.93万元、“2210201”住房公积金9.47万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排按支出按经济科目分类(其中:基本支出126.86万元,项目支出21.00万元),分别为:

1.基本支出126.86万元,具体为:301工资福利支出100.37万元(基本工资18.16万元、津贴补贴31.72万元、奖金15.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.30万元、职业年金缴费3.32万元、职工基本医疗保险缴费4.26万元、公务员医疗补助缴费2.93万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金9.47万元、其他工资福利支出4.79万元);302商品和服务支出10.43万元(办公费0.50万元、手续费0.01万元、水费0.20万元、电费0.30万元、维修(护)费0.04万元、会议费0.80万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.20万元、工会经费1.39万元、福利费0.01万元、其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出1.50万元);303对个人和家庭的补助16.06万元(退休费16.06万元)。

2.项目支出21.00万元,具体为:302商品和服务支出11.00万元(办公费2.00万元、水费0.50万元、电费0.70万元、差旅费1.50万元、会议费1.50万元、培训费1.00万元、公务接待费0.50万元、其商品和服务支出3.30万元);303对个人和家庭的补助10.00万元(救济费10.00万元)。

(三)一般公共预算支出

景洪市妇女联合会2018年一般公共预算147.86万元,比2017年预算数减少7.55万元,下降4.86%。主要原因是:按相关要求调整增加工资标准,相应增加工资福利支出和住房公积金、医疗保险、公务交通补贴、基本养老保险、职业年金、财政对工伤和生育保险的预算。具体如下:

1.2012901行政运行2018年预算数为81.77万元,比2017年预算数增加4.95万元,增长6.44%。主要原因是:2018年预算财政供养人员较上年减少1人;按相关要求调整增加工资标准;2018年预算较上年新增公务交通补贴项。

2.2012999其他群众团体事务支出2018年预算数为21.00万元,比2017年预算数减少10.00万元,下降32.26%。主要原因是:我单位依据2018年工作计划,取消“三八”妇女节及维权周活动预算,减少妇女工作经费的预算。

3.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为16.21万元,比2017年预算数减少10.28万元,下降38.82%。主要原因是:2017年退休人员的工资纳入社保管理,现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费,2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配,所以2018年预算数比2017年预算数少。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为8.30万元,比2017年预算数增加8.30万元,增长100.00%。主要原因是:我单位2017年未预算该项支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为3.32万元,比2017年预算数增加3.32万元,增长100.00%。主要原因是:我单位2017年未预算该项支出。

6.2082702财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为0.13万元,比2017年预算数减少0.13万元,下降50.68%。主要原因是:按相关规定调整2018年工伤保险基金缴费基数而减少预算的支出。

7.2082703财政对生育保险基金的补助2018年预算数为0.32万元,比2017年预算数增加0.06万元,增长23.29%。主要原因是:按相关规定调整2018年生育保险基金缴费基数而增加预算的支出。

8.2101101行政单位医疗2018年预算数为4.41万元,比2017年预算数减少3.94万元,下降47.13%。主要原因是:按相关规定调减缴费基数,相应减少医疗缴费的预算支出;2018年预算财政供养人员较上年减少1人而减少行政单位医疗的预算支出。

9.2101103公务员医疗补助2018年预算数为2.93万元,比2017年预算数减少1.06万元,下降26.68%。主要原因是:按相关规定调减缴费基数,相应减少医疗缴费的预算支出;2018年预算财政供养人员较上年减少1人而减少公务员医疗补助的预算支出。

10.2210201住房公积金2018年预算数为9.47万元,比2017年预算数增加1.24万元,增长15.00%。主要原因是:按相关要求调整增加工资标准,相应增加住房公积金预算支出。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0.00万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0.00万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障景洪市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.86万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出100.37万元占基本支出的79.12%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)10.43万元占基本支出的8.23%;退休费(对个人和家庭的补助)16.06万元占基本支出的12.65%。与上年对比增加2.45万元,增加的原因主要是:按相关要求调整增加工资标准,相应增加工资福利支出和住房公积金、医疗保险、公务交通补贴、基本养老保险、职业年金、财政对工伤和生育保险的预算;2018年预算财政供养人员较上年减少1人,相应减少工资和社会保障类等的预算支出;2017年5月后退休人员养老金移交社保中心发放;取消自治州津贴的预算支出。

(二)项目支出情况

2018年用于保障景洪市妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出21.00万元,主要用于妇女儿童救助和妇女工作经费支出。与上年对比减少10.00万元,减少的原因主要是:取消“三八”妇女节及维权周活动预算,减少妇女工作经费的预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

景洪市妇女联合会2018年机关运行经费是10.43万元,比上年增加3.88万元,增长59.24%,增加的主要原因是:2018年预算调整增加公务交通补贴5.28万元,同时由于预算编制人数减少1人,日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元。2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款21.00万元;纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元。

(五)三公”经费预算情况说明

    目录

一、因公出国(境)费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

 

景洪市妇女联合会2018年“三公”经费财政拨款预算安排8.00万元,其中,安排因公出国(境)费用0.00万元,公务接待费8.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。

具体情况如下:

一、因公出国(境)费用

2018年景洪市妇女联合会根据年初预算,安排出国(境)费预算0.00万元,与上年持平。持平的主要原因是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费,加强因公临时出国管理,未安排此项工作。

二、公务接待费

2018年景洪市妇女联合会安排公务接待费预算8.00万元,与上年持平,主要用于接待上级单位调研,下级单位工作交流,开展妇女、儿童调研等工作接待。持平的主要原因是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费,公务接待预算与上年一致。

三、公务用车购置及运行费

2018年景洪市妇女联合会安排公务用车购置及运行费0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,与上年持平,原因是我单位公车改革后,无公务用车购置事项;公务用车运行费0.00万元,与上年持平,原因是我单位公车改革后,无公务用车。

附表:景洪市妇女联合会2018年“三公”经费财政拨款预算表

  景洪市妇女联合会2018年“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2017年年初预算数

2018年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

8.00

8.00

0.00

0.00%

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00%

2.公务接待费

8.00

8.00

0.00

0.00%

3.公务用车购置及运行

0.00

0.00

0.00

0.00%

其中:(1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00%

      (2)公务用车运行费

0.00

0.00

0.00

0.00%

 

附件:“三公”经费口径说明

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第三部分   2018年部门预算表

附表:

1、2018年部门财务收支总体情况表    

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年部门财政拨款收支总体情况表

5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2018年部门基本支出情况表    

7、2018年部门政府性基金预算支出情况表

8、2018年财政拨款支出明细表(按经济科目)

9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12、省对下转移支付绩效目标表

13、2018年部门政府采购情况表       

14、2018年部门项目支出预算表

15、2018年部门财政拨款基本支出情况表

16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2018年部门单位基本信息表一

19、2018年部门单位基本信息表二

20、2018年部门单位基本信息表三

      景洪市妇女联合会2018年部门预算公开表.xls