景洪市景讷乡卫生院2016年度部门决算公开报告
- 来源 :景洪市卫生和计划生育局
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- 发布时间 :2017-10-27 15:39
一、主要职能
(一)主要职能
负责辖区内(包括流动人口)育龄群众计划生育生殖保健、计划生育政策、优生优育、避孕节育的科普宣传指导、教育培训、服务咨询等工作;开展“三查”等计划生育优质服务,施行避孕节育手术;组织开展上环、取环、人流、引产、放取皮埋等各项计划生育手术并做好术后的咨询、随访及节育手术并发症、后遗症的诊断治疗及管理工作;深入基层进行计划生育生殖健康检查,为广大育龄妇女落实节育避孕措施,提供优质服务和生殖保健咨询服务,指导做好孕前管理工作;开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作,并协助有关方面对病残儿进行鉴定;指导育龄群众落实有效的避孕措施,做好避孕药具的管理和发放,提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和副反应的治疗;参加计划生育新技术推广、科研课题的研究。配合国家计生委实施推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务;
(二)2016年度重点工作任务介绍
以公共卫生服务为主,综合提供健康教育、预防保健和基本医疗等服务;加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;认真执行儿童计划免疫;积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况;积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作;开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景洪市景讷乡卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照 公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市景讷乡卫生院2016年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人 (含参公管理事业人员0人)。
离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市景讷乡卫生院2016年度收入合计6,768,202.05元。其中:财政拨款收入 3,795,336.20元,占总收入的56.08%; 上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入2,926,922.89元,占 总收入的43.25%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入45,942.96元,占 总收入的0.68%。与上年对比增加131.07万元,提高24.01%,主要原因分析本年卫生与计生机构合并人员增加,人员工资增加,项目增加,经费增加。其中:财政补助收入与上年对比增加80.79万元,比上年提高27.04%,主要原因分析计生卫生机构合并人员合并,财政拨款人员工资增加;事业收入与上年对比增加46.74万元,提高19%,主要原因分析计生卫生机构合并人员合并,事业收入医疗收入增加;其他收入与上年对比增加3.53万元,提高323.85%,主要原因分析是本年卫生药品盘盈45,942.96元,所以比上年提高323.85%。
二、支出决算情况说明
景洪市景讷乡卫生院2016年度支出合计6,874,251.89元。其中:基本支出 5,299,857.18元,占总支出的77.10%; 项目支出1,574,394.71元,占总支出的 22.90%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加184.51万元,提高33.80%,主要原因分析本年计生与卫生机构合并人员合并,财政拨款人员工资增加,项目增加等;基本支出与上年对比增加138.81万元,提高35.48%,主要原因分析本年计生卫生机构合并人员合并,财政拨款人员工资增加;项目支出与上年对比增加45.69万元,提高40.88%,主要原因分析本年计生卫生机构合并,项目增加,项目收入增加。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障景洪市景讷乡卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,299,857.18元。与上年对比增加138.81万元,提高35.48%,主要原因分析本年计生与卫生机构合并人员合并,财政拨款人员工资增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.37%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.63%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障景洪市景讷乡卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,574,394.71元。与上年对比增加45.69万元,提高40.88%,主要原因分析本年计生卫生机构合并,项目增加,项目收入增加支出增加。
具体项目开支及开展工作情况如下:1、功能科目2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出4,700元,主要用于卫生人员的培养、培训、进修。2、功能科目2100302乡镇卫生院支出183,534.80元,其中:定额补助60,000.00元,主要用于卫生院的基础设施建设及设备购置的使用;救护车维护费10,000.00元,主要用于支付救护车的运行与维护;基础实施建设基金113,534.80元,主要用于卫生院的基础设施建设。3、功能科目2100399其他基层医疗卫生机构支出442,329.51元,其中:全科医生工资50,000.00元,主要用于支付特殊岗位全科医生工资及五险;基本药物补助支出150,212元,主要用于单位购买设备及开展基础工作使用;村级基本药物补助支出169,757.51元,主要用于兑现村级药物差价补助及村卫生室设备购置使用;村医补助72,360.00元,主要用于支付村医工资-省级州级配套部分。4、功能科目2100408基本公共卫生服务支出817,150.40元,(其中:基本工资支出177712元,对个人和家庭补助支出65,280.00元)主要用于支付公卫人员工资、绩效、五险等人员经费及公卫用卫生材料采购、日常公卫工作开支。5、2100409重大公共卫生专项支出13,116.00元,其中:艾滋病支出3,116.00元,主要用于艾滋病工作开展的使用;特殊岗位全科医生支出10,000.00元,主要用于特殊岗位全科医生工资的使用。6、2100601中医(民族医)药专项100,000.00元,主要用于支付购买开展中医工作用的设备、医疗用具、卫生材料及中医办公费等。7、2100717计划生育服务9,644.00元,财政返还非税房租费,主要用于开支水电费。8、2100799其他计划生育事物支出3,900.00元,财政返还非税房租费,主要用于开支水电费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市景讷乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出4,068,657.45元,占本年支出合计的59.19%。与上年对比增加139.64万元,提高52.25%,主要原因分析本年计生卫生机构合并人员合并,人员工资增加支出增加,单位办公经费等增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出564,139.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%。主要用于在职人员及应用人员的五险;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出3,376,961.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.00%。主要用于支付在职人员及聘用人员的工资、绩效、村医工资;办公费、印刷费、咨询费等办公费用支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出127,556.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于在职人员公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
景洪市景讷乡卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为72300元,支出决算为 0.00元,完成预算的0.00%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 0.00元,完成预算的0.00%;公务接 待费支出决算为0.00元,完成预算的 0.00%。。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00元,增 长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出 决算增加/减少0.00元,增长/下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少0.00元,增长/下降 0.00%;公务接待费支出决算增加/减少 0.00元,增长/下降 0.00%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支出 0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国 内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其 中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市景讷乡卫生院2016年机关运行经费支出0.00元,。
(二)其他重要事项情况说明
无
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国
(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用
于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
①一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
②对个人和家庭的补助:即政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
③慢性非传染性疾病:指从发现之日起算超过3个月的非传染性疾病。这些疾病主要由职业和环境因素,生活与行为方式等暴露引起,如肿瘤、心脏血管疾病,慢性阻塞性肺疾患,精神疾病等等,一般无传染性。
景洪市景讷卫生院
2017年10月20日