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景洪市勐罕中心卫生院2024年度预算公开说明

  • 来源 :中国竞彩网
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  • 发布时间 :2024-03-08 09:56

监督索引号53280114036100400000

 

景洪市勐罕中心卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐罕中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市勐罕中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市勐罕中心卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传贯彻执行国家卫计法律、法规和政策,制定并落实年度工作计划。开展卫计宣传教育,提供医疗护理,预防保健,卫生防疫,药具发放,人员培训,信息咨询,优生指导等服务,合作医疗组织管理,卫生监督与卫计信息管理。

(二)机构设置情况

我单位共设置12个内设机构,包括:预防保健科、内科、外科、妇产科、口腔科、急诊医学科、全科医疗科、中医科、精神科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。

所属单位0个。其中,行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。

(三)重点工作概述

2024年我院进一步结合群众就医需求,将加快学科建设、创新人才培养、注重服务方式,全面提升卫生院的竞争力,促进医院公共卫生、基本医疗工作全面、平衡发展。2024年,我们将着重抓好以下几方面的工作:

1.狠抓关键性医疗制度的落实,规范诊疗和护理措施。医务科、护理部、感控办等职能部门要有相应的台账管理,用制度规范医疗行为。各职能部门经常性深入科室督查各项制度执行情况,及时反馈意见,监督执行整改情况。促进医疗质量持续改进,杜绝医疗事故的发生。

2.实行医疗安全前瞻性管理。加强医疗法律法规学习,注重对医务人员进行风险意识、法律意识的培养,强化制度建设,提高职业责任心,不断增强规范意识、安全意识、质量意识。严格执行十八项核心制度,将事后控制转为事前预防,提高医疗安全前瞻性管理能力。

3.三基培训为抓手,加强院内培训,结合医院实际,制定医务人员进修学习计划,派出医务人员到上级部门 进修学习,提升医务人员业务水平和服务能力,引进新技术、新项目拓展诊疗业务。

4.进一步加大人才引进力度。医院将进一步完善人才引进措施,优化人才成长环境,根据医院岗位需求引进急需人才,如增强麻醉、口腔、儿科等科室人才储备。

5.加强人才培养,结合医院实际有计划地派出医生前往三级以上医院脱产进修,初步计划派出外科、妇产科、中傣医科、检验科、放射科、彩超室等科室各 1 名医生、内科 3 名医生。同时派出医护人员参加各类短期业务培训,争取上级医疗机构的专家下沉我院进行对口支援,以提高我院的诊疗业务水平和医疗服务质量。

6.结合医院实际,将院内医护人员派驻到辖区各村卫生室支援指导村卫生室开展诊疗工作,每个村卫生室每次派驻至少1名医生1名护士,派驻时间每人每月两天以上。以提高村卫生室的诊疗业务水平和医疗服务质量。

7.继续积极参与卫生城市创建工作,净化美化乡镇乡村和工作环境;维护医疗机构诊疗秩序;常态化开展登革热防控工作,切实做好应对紧急公共卫生事件的各项准备;协助配合完成上级部门和镇党委政府安排部署的其他各项重点工作任务。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制95人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制95人。在职实有82人,其中: 财政全额保障82人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员99人,其中:离休0人,退休99人。

车辆编制2辆,实有车辆5辆,超编3超编原因是3辆救护车为特种用车,未核定编制。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4291.43万元,其中:一般公共预算1694.83万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入2596.60万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

2024年部门财务总收入与上年对比增加575.85万元,增长15.5%,增加的原因主要是事业收入预算增加636.6万元,基本支出减少52.79万元,财政项目资金减少7.96万元

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1694.83万元,其中:本年收入1694.83万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1694.83万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少60.75万元,减少3.46%,减少的原因主要是退休了1名在职在编人员,财政项目资金减少7.96万元

四、预算单位支出情况

2024部门预算总支出4291.43万元。财政拨款安排支出 1694.83万元,其中:基本支出1663.93万元,与上年对比减少52.79万元,主要原因分析退休1人,调出1人,人员减少,相应的日常支出减少;项目支出30.9万元,与上年对比减少7.96万元主要原因是从业人员预防性健康体检专项资金项目金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出154.11万元,主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休11.37万元,主要用于市本级退休公用经费支出。

3.卫生健康支出基层医疗卫生机构乡镇卫生院1196.56万元,主要用于景洪市勐罕中心卫生院人员工资和日常公用支出。

4.卫生健康支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出24.45万元,主要用于景洪市勐罕中心卫生院乡村医生生活补助及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务支出。

5.卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务28.43万元,主要用于从业人员预防性健康体检专用材料费支出。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗76.43万元,主要用于事业单位在职人员医疗支出。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助68.57万元,主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出其他社会保障缴费8.79万元,主要用于事业单位在职人员其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障支出住房改革支出住房公积金126.12万元,主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,2024年政府采购预算35.55万元,其中:政府采购货物预算35.55万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2023年增加24.55万元,增加223.18%主要原因是本年本单位政府采购货物较上年增加。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

景洪市勐罕中心卫生院2024一般公共预算财政拨款三公经费预算合计14.79万元,较上年减少0.45万元,下降3.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

景洪市勐罕中心卫生院2024因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

景洪市勐罕中心卫生院2024公务接待费预算为9.19万元,较上年减少0.76万元,下降7.64%,国内公务接待批次为153次,共计接待1532人次。

减少的原因主要是认真加大执行履行节约力度,按照只减不增的原则,严格压缩开支,控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

景洪市勐罕中心卫生院2024公务用车购置及运行维护费为5.60万元,较上年减少0.17万元,下降2.95%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费5.60万元,较上年减少0.17万元,下降2.95%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2特种专业技术用车3辆。

减少的原因主要是严格执行党政机关个领导干部配备使用管理办法,加强日常管理,严控公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个,涉及金额1.00万元。 重点项目年度绩效目标如下:

救护车维护补助专项资金项目:财政安排资金1.00万元。该项目年度绩效目标为:根据《中国竞彩网关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》(景政复【2010569号)文件精神,将药品差价补助用于卫生院救护车维护,保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展,不断提高勐罕中心卫生院医护质量,实现小病不出村,大病不出乡

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位,无机关运行经费预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,景洪市勐罕中心卫生院资产总额2061.34万元,其中,流动资产1475.7万元,固定资产548.27万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程14.00万元,无形资产23.37万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加478.95万元,其中固定资产减少5.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

监督索引号53280114036100400111

景洪市勐罕中心卫生院2024年预算公开表格20240308094938949.xlsx