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景洪市江北社区卫生服务中心2024年度预算公开说明

  • 来源 :中国竞彩网
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2024-03-07 15:45

监督索引号53280114036102100000

景洪市江北社区卫生服务中心2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市江北社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市江北社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市江北社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

景洪市江北社区卫生服务中心为社区居民提供基本卫生服务,承担门诊医疗,急诊医疗救护,出诊,常见病多发病诊治,疑难病症转诊,家庭护理,接受上级医院转诊,传染病预防、计划免疫、慢性非传染性疾病预防、妇女保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理、健康知识咨询指导与宣传,促进计划生育与生殖保健宣传教育、计划生育技术指导。

(二)机构设置情况

我单位共设置11个内设机构,包括:行政办公室、党办、财务科、公共卫生科、儿童保健科、妇女保健科、全科门诊、药剂科、化验室、护理部、中傣医科。

所属单位0个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。

(三)重点工作概述

景洪市江北社区卫生服务中心进一步提高基本公共卫生、基本医疗服务质量和水平,加强重大疾病防控,健全公共卫生服务和应急管理体系,坚持以人为本以社区居民为中心的服务理念,坚持科学管理、规范服务、强化基础、全面发展的原则,认真做好基本医疗、基本公共卫生服务工作,重视和强化医疗质量、医疗安全管理,完善措施,加强学习,提高素质,大力提升中心的医疗服务、基本公共卫生服务和机构管理水平,为广大社区居民提供优质、便捷的基本医疗服务和基本公共卫生服务,使社区卫生服务管理逐步向规范化、精细化推进。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制19人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1296.20万元,其中:一般公共预算484.76万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入811.44万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加330.83万元,增长34.27%,增加的主要原因是财政全额拨款人员增加3人,一般公共预算增加129.39万元;事业收入增加201.44万元,主要是门诊人次增加,相应事业收入增加。

)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入484.76万元,其中:本年收入484.76万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款484.76万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加129.39万元,增长36.41%,增加的主要原因是财政全额拨款人员增加3人,一般公共预算增加129.39万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1296.20万元。财政拨款安排支出 484.76万元,其中:基本支出358.94万元,与上年对比增加76.80万元,增加的主要原因是财政全额拨款人员增加3人;项目支出125.82万元,与上年对比增加52.59万元,增加的主要原因是从业人员预防性健康体检人员增加,专项资金增加。事业收入支出811.44万元,与上年对比增加201.44万元,增加的主要原因是门诊人次增加,相应事业收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.99万元,主要用于单位养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出基层医疗卫生机构城市社区卫生机构263.47万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公经费、印刷费、水电费、差旅费、专用材料等日常公用经费支出。

3.公共卫生基本公共卫生服务138.79万元,主要用于聘用人员的工资及社保支出和开展基本公共卫生服务项目的专用材料支出。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗15.41万元,主要用于在编人员医疗保险及生育保险缴费支出。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助7.34万元,主要用于在编人员公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出1.32万元,主要用于在编人员其他社会保障缴费支出。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金26.44万元,主要用于在编人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额9.10万元,其中:政府采购货物预算8.20万元、政府采购服务预算0.90万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

景洪市江北社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.88万元,较上年减少0.03万元,下降3.30%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

景洪市江北社区卫生服务中心2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

景洪市江北社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0.88万元,较上年减少0.03万元,下降3.30%,国内公务接待批次为35次,共计接待222人次。

减少原因主要是严格压缩开支,控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

景洪市江北社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

从业人员预防性健康体检专项资金项目:财政安排资金125.82万元。该项目年度绩效目标为:根据《关于进一步规范公共场所从业人员预防性体检工作的通知》西卫计发〔2018188号文件精神,为了减轻企业和个人负担,促进实体经济发展。实现对辖区相关行业从业人员进行免费预防性健康检查。根据《中国竞彩网关于从业人员预防性体检补助的批复》景政复〔2023828号文件精神,资金拨付以年度结算为主,预拨相结合的方式,与免费体检人数据实结算补助。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸到政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生、保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入市级财政预决算管理的三公经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位,无机关运行经费预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,景洪市江北社区卫生服务中心资产总额502.84万元,其中,流动资产334.15万元,固定资产157.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产11.69万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少16.51万元,其中固定资产增加34.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

监督索引号53280114036102100111

景洪市江北社区卫生服务中心2024年预算公开表20240306043029602.xlsx