景洪市融媒体中心2024年预算公开报告
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- 发布时间 :2024-03-04 10:21
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景洪市融媒体中心2024年预算公开报告
目录
第一部分 景洪市融媒体中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市融媒体中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市融媒体中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
基本职能是我单位的主要职能是围绕市委、市政府的中心工作开展电视宣传报道工作,建设全市广播和电视工作,提高广播和电视的覆盖率,丰富边疆人民的文化生活。主要职责:
1.贯彻执行党和国家关于新闻信息宣传工作的方针政策和法律法规。
2.建设全市融媒体平台。
3.强化全市新闻信息舆论监督和新闻信息宣传。
4.研究制定市广播电视台、报纸、网站及“两微一端”等媒体的新闻信息宣传规划和方案,组织策划全市大型 新闻信息宣传活动。
5.负责市广播电视台、报纸、网站及“两微一端” 等媒体的新闻信息采编、制作、审核、刊播工作,依法依规 开展公益广告的审查、刊播工作,负责市广播电视台广播电视节目的采制及播出,确保新闻信息宣传安全优质。
6.围绕市委、市政府中心工作,强化内外宣传工作,向国家、省、州级媒体报道相关新闻信息。
7.建设全市新闻信息资料库。
8.加强对乡镇、部门新闻信息宣传工作的指导。
9.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置情况
景洪市融媒体中心设5个内设机构。分别为:1、办公室、2.新闻采访部、3.新媒体发展运营部、4.编辑技术部、5.总编策划部。
所属单位0个。其中:行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。
(三)重点工作概述
景洪市融媒体中心围绕市委、市政府中心工作,充分发挥电视宣传职能,正确把握舆论导向,紧扣时代主题,为中国竞彩网营造了良好的宣传舆论氛围,顺利完成了本年度各项工作任务。
1、继续围绕市委、市政府的中心工作,持续抓好乡村振兴、文明城市创建、疫情防控、生态文明建设、重大项目建设各项工作的宣传报道;继续加强记者业务素质培训,做好新闻策划,提高新闻质量,保证新闻播出;加强创优工作,制作播出一批优秀的精品节目,为受众提供更多更好的精神食粮。
2、结合部门实际,将适当增加一些本民族观众喜闻乐见的综合性栏目,以满足本地区、本民族观众日益增长的精神文化需求,进一步丰富节目类型。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制42人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制42人。在职实有40人,其中: 财政全额保障40人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入758.90万元,其中:一般公共预算756.80万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入1.60万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0.50万元。
与上年对比减少8.43万元,下降1.10%,减少的原因主要是预算项目减少,相应资金减少。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入756.80万元,其中:本年收入756.80万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款756.80万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少10.53万元,下降1.37%,减少的原因主要是预算项目减少,相应资金减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 758.90万元。财政拨款安排支出 756.80万元,其中:基本支出705.80万元,比上年预算数减少5.53万元,下降0.78%,减少的原因主要是人员减少,公用经费及人员经费减少;项目支出51万元,与上年对比预算数减少5万元,主要原因分析项目减少,相应资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出67.87万元,主要用于在职人员基本养老保险支出。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金56.04万元,主要用于在职人员住房公积金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出---行政事业的单位医疗---公务员医疗补助支出19.92万元,主要用于在职公务员医疗补助支出。
4.医疗卫生与计划生育支出---行政事业的单位医疗---事业单位医疗支出32.78万元,主要用于在职事业单位医疗支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.78万元,主要用于事业单位离退休支出。
6.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务支出526.11万元,主要用于广播电视事务支出。
7.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出51.00万元,主要用于其他广播电视支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额3.74万元,其中:政府采购货物预算1.84万元、政府采购服务预算1.90万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.91万元,较上年减少0.03万元,下降3.19%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费用
景洪市融媒体中心2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数相比,无增减变化。
(二)公务接待费
景洪市融媒体中心2024年公务接待费预算为0.91万元,较上年减少0.03万元,下降3.19%,国内公务接待批次为2次,共计接待20人次。
减少的原因主要是严格执行公务接待制度和中央八项规定,合理压缩公务接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
景洪市融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比,无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
景洪市融媒体中心建设补助资金项目:财政安排资金36万元。该项目年度绩效目标为:以马克思主义新闻观为引领,转变思想、创新方法,在体制机制、人才培养、内容生产、经济创收等方面做好基层新闻舆论工作的总体规划,以期进一步提高传统媒体传播力、引导力、影响力、公信力;形成“一次采集、多元生成、多渠道发布”的工作格局,在做精做强新闻主业的基础上,拓展“新闻+政务+服务+商务”功能,实现服务融合提升景洪市的知名度、美誉度,打好“雨林景洪、柔情傣乡”这张名片,力争将景洪市融媒体中心打造为全省乃至全国县级融媒体中心建设示范点。现申系统维护费30万元,二级等保6万元。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸到政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位是全额拨款事业单位,无机关运行经费预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,景洪市融媒体中心资产总额421.11万元,其中,流动资产2.18万元,固定资产295.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产123.54万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少16.52万元,其中固定资产减少82.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280106055400111