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景洪市曼点水库管理所2022年度部门决算公开报告

  • 来源 :景洪市水务局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2023-10-12 18:00

监督索引号53280111033200801000

景洪市曼点水库管理所2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市曼点水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市曼点水库管理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传、贯彻、执行国家、省、州、市有关水库运行管理、改革等方面的方针、政策和法律、法规以及规范性文件;负责景洪城区居民饮用水水源点安全并对水库水质进行监测;负责大坝定期安全检查和监测工作,对监测资料进行整理分析,随时掌握大坝安全状况和运行情况;负责大坝的维护养护工作,及时处理常见故障和及时上报;组织编制和实施水库调度,负责水文气象预报及有关资料整编工作;落实防汛行政首长负责制,执行上级有关防汛工作指令,组织防汛抢险劳力、物质器材;负责水情传递、报警已经与上级主管部门、上级防汛指挥机构之间的联络;负责维护水利工程单位的合法权利,保证工程的安全正常运行,执行水政执法,调解水事纠纷;组织所管罐区内的水费收缴工作,负责解决水利工程管理单位的运行费用;负责做好统计、报表、检查观测记录等基础工作,建立水库工程技术档案;完成市水务局交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位为二级预算单位,未设置内设机构。

(三)2022年度重点工作任务概述

抓好在建的曼点水库项目建设,继续加强水利工程建设项目的领导和管理,加快工程建设进度,确保工程按质、按量、按期完工,尽早投入运行,发挥工程效益。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置0个内设机构,所属单位为0个。

(二)决算单位构成

纳入景洪市曼点水库管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为景洪市曼点水库管理所。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市曼点水库管理所2022年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

景洪市曼点水库管理所2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

景洪市曼点水库管理所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

景洪市曼点水库管理所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

景洪市曼点水库管理所2022年度无三公经费及行政参公单位机关运行经费支出,故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

景洪市曼点水库管理所部门整体绩效自评由主管部门公开,我单位属于二级预算单位,故《部门整体绩效自评情况》为空表。

景洪市曼点水库管理所部门整体绩效自评由主管部门公开,我单位属于二级预算单位,故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

景洪市曼点水库管理所2022年度无项目支出,故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市曼点水库管理所2022年度收入合计1,377,251.87元。其中:财政拨款收入1,377,251.87元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少60,939.65元,下降4.24%。其中:财政拨款收入减少60,858.27元,下降4.23%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少81.38元,下降100.00%

下降的主要原因是2022年职业年金支出减少。

二、支出决算情况说明

景洪市曼点水库管理所2022年度支出合计1,377,251.87元。其中:基本支出1,377,251.87元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少60,865.47元,下降4.23%。其中:基本支出减少60,865.47元,下降4.23%;项目支出减少0.00元,下降0.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%

支出下降的主要原因是2021年9月退休1人,并且2022年职业年金支出减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障景洪市曼点水库管理所机构正常运转的日常支出1,377,251.87元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,317,349.77元,占基本支出的95.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,902.10元,占基本支出的4.35%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障景洪市曼点水库管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市曼点水库管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,377,251.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少60,858.27元,下降4.23%,减少的主要原因是2022年职业年金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出158,952.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出;

  9.卫生健康(类)支出129,065.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于在职职工基本医疗保险费支出、公务员医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出989,177.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.82%。主要用于人员工资、办公公用经费;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出100,056.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于职工住房保障支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市曼点水库管理所2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市曼点水库管理所2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市曼点水库管理所为公益一类事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,景洪市曼点水库管理所资产总额147920.50元,其中,流动资产88097.07元,固定资产55939.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产3884.43元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少197681.82元,其中固定资产增加15000.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开,我单位属于二级预算单位,故无《部门整体绩效自评表》;本单位2022年无项目支出,故无《2022年度项目支出绩效自评表》

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280111033200801111

景洪市曼点水库管理所2022年度部门决算公开表.xls

景洪市曼点水库管理所2022年度绩效自评报告.rar