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景洪市融媒体中心2023年预算公开报告

  • 来源 :中国竞彩网
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2023-03-06 09:42

监督索引号53280106055400000

景洪市融媒体中心2023年预算公开报告

目录

 

第一部分 景洪市融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 景洪市融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市融媒体中心2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔20233号)的相关要求,现将景洪市融媒体中心2023年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

基本职能是我单位的主要职能是围绕市委和政府的中心工作开展电视宣传报道工作,建设全市广播和电视工作,提高广播和电视的复盖率,丰富边疆人民的文化生活。主要职责:

1.贯彻执行党和国家关于新闻信息宣传工作的方针 政策和法律法规。

2.建设全市融媒体平台。

3.强化全市新闻信息舆论监督和新闻信息宣传。

4.研究制定市广播电视台、报纸、网站及“两微一 端”等媒体的新闻信息宣传规划和方案,组织策划全市大型 新闻信息宣传活动。

5.负责市广播电视台、报纸、网站、及“两微一端” 等媒体的新闻信息采编、制作、审核、刊播工作,依法依规 开展公益广告的审查、刊播工作,负责市广播电视台广播电视节目的采制及播出,确保新闻信息宣传安全优质。

6.围绕市委、政府中心工作,强化内外宣传工作,向国家、省、州级媒体报送相关新闻信息。

7.建设全市新闻信息资料库。

8.加强对乡镇、部门新闻信息宣传工作的指导。

9.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其 他工作。

(二)机构设置情况

景洪市融媒体中心设 5个内设机构。分别为:1.办公室、2.新闻采访部、3.新媒体发展运营部、4.编辑技术部、5.总编策划部。

所属单位0个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。

(三)重点工作概述

景洪市融媒体中心围绕市委市政府中心工作,充分发挥电视宣传职能,正确把握舆论导向,紧扣时代主题,为中国竞彩网营造了良好的宣传舆论氛围,顺利完成了本年度各项工作任务。

1继续围绕市委、市政府的中心工作,持续抓好乡村振兴、文明城市创建、疫情防控、生态文明建设、重大项目建设各项工作的宣传报道;继续加强记者业务素质培训,做好新闻策划,提高新闻质量,保证新闻播出;加强创优工作,制作播出一批优秀的精品节目,为受众提供更多更好的精神食粮。  

2结合部门实际,将适当增加一些本民族观众喜闻乐见的综合性栏目,以满足本地区、本民族观众日益增长的精神文化需求,进一步丰富目类型。

、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42,其中:行政编制 0事业编制42。在职实有39人,其中:财政全额保障 39人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人,其中: 离休 0人,退休 14人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入767.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入767.33万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少54.17万元,下降6.59%减少的原因主要是预算项目减少,相应资金减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入767.33万元,其中本年收入767.33万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款767.33万元(本级财力767.33万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少54.17万元,下降6.59%减少的原因主要是预算项目减少,相应资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出767.33万元。财政拨款安排支出767.33万元,其中:一般公共预算安排支出767.33万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少54.17万元,下降6.59%减少的原因主要是预算项目减少,相应资金减少。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出767.33万元,其中:基本支出711.33万元,项目支出56.00万元。2022年预算数减少54.17万元,下降6.59%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位下属事业单位正常运转的日常支出711.33万元2022年预算数增加164.15万元,增长30%增加的原因主要是人员增加,公用经费及人员经费增加。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.83%,2022年预算增加159.08元,增长30.86%增加的原因主要是人员增加5,人员经费增加

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出占基本支出的4.89%2022年预算增加3.07元,增长9.68%增加的原因主要是人员增加5,公用经费及人员经费增加。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.28%2022年预算增加2.00元,增长100.00%增加的原因主要是生活补助预算增加。

4)资本性支出占基本支出的0.00%2022年预算增加0.00元,增长0.00%

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个,安排56.00万元,如播音员补助资金、景洪市融媒体中心建设补助资金开支2022年预算减少218.31元,下降79.59%减少的原因主要是景洪市融媒体建设基本完成,投资建设项目资金减少。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出64.92万元,主要用于在职人员基本养老保险支出。

2.住房保障支出住房改革支出住房公积金53.70万元,主要用于在职人员住房公积金支出

3.医疗卫生与计划生育支出---行政事业的单位医疗---公务员医疗补助”支出15.36万元,主要用于在职公务员医疗补助支出。

4.医疗卫生与计划生育支出---行政事业的单位医疗---事业单位医疗”支出33.44万元,主要用于在职事业单位医疗支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出32.46万元,主要用于在职人员职业年金支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.76万元,主要用于事业单位离退休支出。

7.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务支出

530.69万元,主要用于广播电视事务支出。

8.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出

36.00万元,主要用于其他广播电视支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资146.32万元(其中:基本支出146.32万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴16.39万元(其中:基本支出16.39万元,项目支出0.00万元)

奖金12.19万元(其中:基本支出12.19万元,项目支出0.00万元)

绩效工资支出272.63万元(其中:基本支出272.63万元,项目支出0.00万元)

  住房公积金53.70万元(其中:基本支出53.70万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费7.03万元(其中:基本支出7.03万元,项目支出0.00万元)

电费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元)

邮电费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)

差旅费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元)

维护费39.5万元(其中:基本支出3.50万元,项目支出36.00万元)

公务接待费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0.00万元)

 专用料费4.00万元(其中:基本支出4.00万元,项目支出0.00万元)

劳务费20.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出20.00万元)

工会经费8.72万元(其中:基本支出8.72万元,项目支出0.00万元)

福利费0.09万元(其中:基本支出0.09万元,项目支出0.00万元)

其他交通费3.90万元(其中:基本支出3.90万元,项目支出0.00万元)

其他商品和服务支出0.96万元(其中:基本支出0.96万元,项目支出0.00万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位中央配套对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2023年政府采购预算0.59万元其中:政府采购货物预算0.59万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元2022年减少0.04万元,下降6.35%,减少的主要原因是本年采购数量减少

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.94万元,较上年减少0.03万元,下降3.09%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2023年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较2022年增加0.00万元,增长0.00%共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数相比,无增减变化

   (二)公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.94万元,较2022年减少0.03万元,下降3.09%,国内公务接待共计批次为2次,共计接待20人次。

减少的原因主要是严格执行公务接待制度和中央八项规定,合理压缩公务接待开支

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较2022年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比,无增减变化  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个,涉及金额20.00万元。 重点项目年度绩效目标如下:

聘用播音员补助资金项目:财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为:项目目标明确,确保融媒体正常运转,加强我单位文化事业发展,确保各项工作目标得以实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市融媒体中心2023日常公用经费34.80 万元,比上年增加3.07万元,增长9.68%增加的原因是人员增加5人,日常公共经费增加日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20221231日,景洪市融媒体中心资产总额437.63万元,其中,流动资产0.74万元固定资产379.02万元对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产57.87万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加16.02万元,其中固定资产增加158.19万元,主要原因是新增融媒体建设设备。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。

(四)其他需要说明的事项  

   景洪市融媒体中心无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算,故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门新增资产配置预算表为空表。

 景洪市融媒体中心2023年预算重点领域财政项目文本公开(1).doc
景洪市融媒体中心2023年度部门预算公开报表20240111105926248.xlsx

 

 

 

 

 

 

监督索引号53280106055400111