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中国共产党景洪市委员会宣传部(汇总)2023年部门预算公开说明

  • 来源 :景洪市财政局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2023-03-03 14:44

监督索引号53280106021100000

 中国共产党景洪市委员会宣传部2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党景洪市委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 中国共产党景洪市委员会宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党景洪市委员会宣传部

2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔20233号)的相关要求,现将中国共产党景洪市委员会宣传部2023年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1指导全市各级宣传工作;提出宣传文化事业发展的指导方针,指导宣传思想文化事业发展规划的制订,指导宣传文化系统对政策、法规的实施,指导、组织、协调各方面的力量,贯彻实施党的路线、方针;引导社会舆论,协调新闻单位工作,提出对突发事件和重大事件的宣传报道意见;指导精神文明建设和文化市场的管理;规划部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;指导全市对外宣传工作;完成市委、市政府安排的各项任务。

2、拟订全市广播电视科技发展规划和方案;组织全市广播电视台(站)网络立项项目的技术论证、申报工作及广播电视台(站)频率(频道)、发射功率等技术参数的管理;指导、协调广播电视村村通与扩大覆盖工作;负责全市广播电视安全播出和监测工作;指导全市广播电视的技术运行维护工作;负责中心广播电视设施设备购置的技术论证、选型;负责广播电视系统的技术资料、技术档案及科技信息的管理;负责全市广播电视统计工作,建设和保障全市广播和电视村村通工作,提高广播和电视的覆盖率,丰富边疆人民的文化生活。

3、制定、组织、实施、管理、协调全市农村数字电影放映工作,做好村电影放映补助经费的监管,以数字化放映为龙头,实施农村电影放映工程,进一步丰富各族人民群众的文化娱乐生活,协助主管局管理全市电影放映工作的规划、指导、协调和监督检查的相关工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:1、办公室;2、理论宣教股;3、文明创建股;4、网络信息股;5、行政审批(出版和电影)股;6、新闻传播广播电视股。

所属单位2个。其中,行政单位1个,分别是:中国共产党景洪市委员会宣传部(本级)。事业单位1个,分别是:景洪市广播电视电影事业发展中心。

(三)重点工作概述

1、强化思想引领,扎实推进理论武装工作

切实加强和改进理论中心组学习,确保各项学习任务落到实处。

2、坚持正确导向,创新发展宣传舆论工作

通过开展岗位大练兵,开办融媒夜校,落实全员轮岗,推行绩效考核等措施,进一步推动了新闻产品生产制作能力。2022年,向中央和省级主流媒体推送亚洲象保护、乡村振兴等素材稿件120余条,被中央媒体采用稿件50余篇。其中,《象爸爸和他的儿女们》作品入围我们这十年展播,《一个被涂鸦艺术改变的村庄》荣获全国县级融媒优秀作品夏季赛三等奖。目前,景洪发布雨林景洪抖音号和客户端等各媒体账号粉丝累计已超过100万。

3、弘扬文明风尚,全面提升文明创建水平

深化精神文明建设。完成新一届省级文明村、文明小城镇、文明单位、文明校园、文明家庭的申报复查工作。推进市级文明单位、文明村、文明小城镇和文明校园评选活动。对辖区各级道德模范及身边好人进行走访慰问,发放慰问金2.35万元。选树第六届西双版纳州道德模范”20名。集中播放《时代楷模卢永根》《时代楷模杜富国》等主题影视公益广告2.17万次、影视剧456个。深化文明实践志愿服务。积极培育民间志愿服务团队,涌现出蓝天救援志愿服务队等22个有影响力民间志愿服务组织。打造志愿服务品牌,生命之舟”“鼓舞基诺4个志愿服务项目荣获云南省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖,雨林童声公益课堂成功入围省级金银铜奖的角逐。嘎洒街道指尖上的色彩——傣锦传承和保护获评第六届中国青年志愿服务项目大赛优秀项目。志愿者队伍不断壮大,目前全市有592支志愿服务队,共11.7万余人。累计发布1.3万项志愿服务需求,服务群众26.1万人次。

4、落实责任担当,全面压实意识形态工作

加强对哲学社会科学论坛、讲坛、讲座、讲报告会、研讨会等阵地的管理,坚决不给错误思想观点提供传播渠道。深入开展扫黄打非工作,维护健康文化市场环境。持续推进广播电视户户通、农村综合文化服务中心、农家书屋等重点文化惠民工程。加快三化一美台站建设步伐,稳步推进应急广播建设,扎实做好党的二十大期间安全播出工作,全市广播电视村村通”“户户通直播卫星共15213户,广播电视覆盖率达到99.8%。农村公益电影放映1298场,观众人数达122615人次。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制38,其中:行政编制21,事业编制17(含参公)。在职实有37人,其中:财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 11人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,133.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,133.57万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元

与上年对比增加594.28万元,增长38.61%增加的原因主要是景编复〔20221号新增下设事业机构景洪市网络安全应急指挥中心,新增事业编4工资及五险一金增加;新增项目昆明长水国际机场投放形象广告专项资金、应急广播体系建设项目专项资金、重大主题宣传专项资金、创建全国文明城市专项补助资金、新时代文明实践中心项目专项资金。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,133.57万元,其中本年收入2,133.57万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,133.57万元(本级财力2,133.57万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加594.28万元,增长38.61%增加的原因主要是景编复〔20221号新增下设事业机构景洪市网络安全应急指挥中心,新增事业编4工资及五险一金增加;新增昆明长水国际机场投放形象广告专项资金、应急广播体系建设项目专项资金、重大主题宣传专项资金、创建全国文明城市专项补助资金、新时代文明实践中心项目专项资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,133.57万元。财政拨款安排支出2,133.57万元,其中:一般公共预算安排支出2,133.57万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加594.28万元,增长38.61%增加的原因主要是景编复〔20221号新增下设事业机构景洪市网络安全应急指挥中心,新增事业编4工资及五险一金增加;新增昆明长水国际机场投放形象广告专项资金、应急广播体系建设项目专项资金、重大主题宣传专项资金、创建全国文明城市专项补助资金、新时代文明实践中心项目专项资金。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2,133.57万元,其中:基本支出713.85万元,项目支出1,419.72万元。2022年预算数增加594.28万元,增长38.61%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位下属事业单位正常运转的日常支出713.85万元2022年预算数增加23.51万元,增长3.41%增加的原因主要是景编复〔20221号新增下设事业机构景洪市网络安全应急指挥中心,新增事业编4工资及五险一金增加其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.4%,2022年预算增加27.41元,增长4.16%增加的原因主要是景编复〔20221号新增下设事业机构景洪市网络安全应急指挥中心,新增事业编4工资及五险一金

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出占基本支出的7.25%2022年预算减少4.61元,下降8.90%的原因主要是在职转退休1人,减少日常公用经费。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.35%2022年预算增加0.68元,增长37.78%增加的原因主要是乡村振兴驻村人员生活补助增加6800元。

4)资本性支出占基本支出的0.00%2022年预算增加0.00万元增长0.00%与上年相比,无增减变化

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目10个,安排1,419.72万元,如新时代文明实践中心项目专项资金等开支2022年预算增加596.73元,增长42.03%增加的原因主要是新增昆明长水国际机场投放形象广告专项资金、应急广播体系建设项目专项资金、重大主题宣传专项资金、创建全国文明城市专项补助资金、新时代文明实践中心项目专项资金。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出宣传事务行政运行支出288.06万元,主要用于在职职工工资福利、商品和服务和对个人和家庭补助开支。

2.一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出141.97万元,主要用于市级项目开支。

3.文化旅游体育与传媒支出广播电视广播电视事务支出166.61万元,主要用于下属单位景洪市广播电视电影事业发展中心在职职工工资福利、商品和服务开支。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出65.99万元,主要用于在职职工养老保险缴费。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金54.56万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金开支。

6.社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出职业年金缴费33.00万元,主要用于在职职工职业年金缴费开支。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗18.98万元,主要用于机关在职职工基本医疗保险开支。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗14.49万元,主要用于事业单位在职职工基本医疗补助开支。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助16.34万元,主要用于在职职工公务员医疗补助开支。

10.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出2.14万元,主要用于在职职工生育保险开支。

11.社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出行政单位离退休0.43万元,主要用于行政退休人员行政单位离退休缴费开支。

12.社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出事业单位离退休0.16万元,主要用于事业退休人员离退休缴费开支。

13.网信事务事业运行53.10万元,主要用于下属单位景洪市网络安全应急指挥中心在职职工工资福利、商品和服务开支。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资157.35万元(其中:基本支出157.35万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴117.88万元(其中:基本支出117.88万元,项目支出0.00万元)

奖金52.92万元(其中:基本支出52.92万元,项目支出0.00万元)

绩效工资125.98万元(其中:基本支出125.98万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费65.99万元(其中:基本支出65.99万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴费33.00万元(其中:基本支出33.00万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费33.46万元(其中:基本支出33.46万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费16.34万元(其中:基本支出16.34万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费2.14万元(其中:基本支出2.14万元,项目支出0.00万元)

住房公积金54.56万元(其中:基本支出54.56万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费286.23万元(其中:基本支出5.41万元,项目支出280.82万元)

电费3.50万元(其中:基本支出3.50万元,项目支出0.00万元)

邮电费4.28万元(其中:基本支出0.52万元,项目支出3.76万元)

差旅费35.52万元(其中:基本支出5.68万元,项目支出29.84万元)

维护费42.90万元(其中:基本支出3.70万元,项目支出39.20万元)

租赁费61.99万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出61.99万元)

培训费4.14万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出4.14万元)

公务接待费0.90万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0.50万元)

专用材料费60.45万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出59.95万元)

劳务费14.80万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出14.80万元)

委托业务费677.06万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出677.06万元)

工会经费9.21万元(其中:基本支出9.21万元,项目支出0.00万元)

福利费0.09万元(其中:基本支出0.09万元,项目支出0.00万元)

其他交通费24.18万元(其中:基本支出21.38万元,项目支出2.8万元)

其他商品和服务支出32.38万元(其中:基本支出1.38万元,项目支出31.00万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助2.48万元(其中:基本支出2.48万元,项目支出0.00万元)

其他对个人和家庭的补助2.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出2.00万元)

4.资本性支出

办公设备购置19.15万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出19.15万元)

专用设备购置175.45万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出175.45万元)

信息网络及软件购置更新17.26万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出17.26万元)

)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,2023年政府采购预算549.05万元其中:政府采购货物预算549.05万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元2022年增加549.05万元,增长100.00%,增加的主要原因是2023年创建全国文明城市专项补助资金采购宣传广告制作及复印纸151.65万元、办公经费采购复印纸1.65万元、昆明长水国际机场投放形象广告补助经费宣传广告200.00万元、应急广播体系建设项目专项资金190.55万元、新时代文明实践中心项目专项资金采购文明讲堂桌椅5.20万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计3.29万元,较上年减少0.29万元,下降8.15%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2023年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较2022年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增加的原因主要是与上年预算数相比,无增减变化。

   (二)公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.97万元,较2022年减少0.19万元,下降16.38%,国内公务接待共计批次为4次,共计接待82人次。

减少的原因主要是我单位下属事业单位景洪市广播电视电影事业发展中心减少接待费预算0.19万元,我单位严格执行公务接待制度和中央八项规定,合理压缩公务接待经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2.32万元,较2022年减少0.10万元,下降4.21%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费2.32万元,较上年减少0.10万元,下降4.21%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0,由于公务用车于2020年报废,故公务用车保有量为0辆。

减少的原因主要是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,减少车辆维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个,涉及金额236.54万元。 重点项目年度绩效目标如下:

新时代文明实践中心项目专项资金项目:财政安排资金236.54万元。该项目年度绩效目标为:通过开展各种形式的活动,努力把中心建设成为学习和创博科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园。把组织推动和吸引群众参与结合起来,激发广大群众参与文明实践的积极性创造性,引导人们发挥专长、自觉实践,形成人人参与、人人服务、人人受益的生动局面。新时代文明实践中心,由 市 党委书记担任中心主任,中心办公室市委宣传部,宣传部部长担任办公室主任.在新时代文明实践中心挂牌成立志愿服务促进中心,党委书记担任志愿服务促进中心主任,构建具体组织开展全域志愿服务的工作平台。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委员会宣传部2023年机关运行经费39.36 万元,比上年减少2.28万元,下降5.48%,减少的原因是:在职转退休1人,减少日常公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委员会宣传部下属事业单位景洪市广播电视电影事业发展中心2023日常公用经费11.81万元,比上年减少2.63万元,下降18.21%减少的原因是调出3人,日常公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20221231日,中国共产党景洪市委员会宣传部资产总额662.43万元,其中,流动资产4.11万元固定资产658.32万元对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少45.49万元,其中固定资产增加162.27万元,主要原因是勐龙与勐旺发射台在建工程完工转入固定资产。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20221220231月上报)填报的资产月报数。

(四)其他需要说明的事项  

    本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算,故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

监督索引号53280106021100111

中国共产党景洪市委员会宣传部2023年度部门预算公开表格20240108041655838.xlsx