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中国竞彩网江北街道办事处2023年预算公开说明

  • 来源 :中国竞彩网江北街道办事处
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2023-03-03 14:55

监督索引号53280106055500000

中国竞彩网江北街道办事处2023年预算公开目录

 

第一部分 中国竞彩网江北街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国竞彩网江北街道办事处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国竞彩网江北街道办事处2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔20233号)的相关要求,现将中国竞彩网江北街道办事处2023年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

  1)贯彻执行党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令;按照国家的法律、法规依法行政。

2执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作,繁荣区域经济;根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政法治等行政工作。

4负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作。

5强化城乡管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作;负责管理辖区城乡和居民区的清洁、绿化等工作。

6负责本辖区社区(村)建设、管理和服务工作。指导帮助社区居委会(村民委员会)开展组织建设、制度建设和其它工作,反映社区居民委员会(村民委员会)和居民(村民)的意见和要求,处理群众来信来访;开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责社区(村)公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

7做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

8领导下属工作机构的工作

9开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作

10承办市政府和党工委交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:党政办公室党建办公室经济发展办公室(扶贫开发办公室)社会事务办公室社会治安维稳综合治理办公室。

属单位7。其中,行政单位1个,分别是:中国竞彩网江北街道办事处。参公单位0。事业单位6个,分别是:1.景洪市江北街道办事处财政所;2.景洪市江北街道办事处社会保障服务中心;3.景洪市江北街道办事处党群和社区管理服务中心;4.景洪市江北街道办事处应急管理和环境保护服务中心;5.景洪市江北街道办事处文化发展中心;6.景洪市江北街道办事处农村经济发展服务中心。

(三)重点工作概述

1)学习贯彻党的二十大精神,进一步强化理论武装;

2)拓展脱贫攻坚成果,大力推进乡村振兴;

3)严格落实防控措施,巩固疫情防控成果;

4抓实生态文明建设,走实绿色发展之路

5)持续发力不松劲,扎实开展创建工作;

6)加强社会综合治理,维护辖区社会稳定;

7)加强基层组织建设,提升党建工作水平。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共7个。其中:财政全额供给单位7个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位6个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制58名,其中:行政编制 17名,事业编制41名。在职实有57人,其中:财政全额保障 57人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2144.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2124.89万元,政府性基金预算财政拨款收入3.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入16.86万元。

与上年对比增加252.57万元,增长13.35%,增加的原因主要是新成立7个社区人员经费及公用经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2127.89万元,其中:本年收入2119.93万元,上年结余结转收入7.96万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2119.93万元(本级财力2119.93万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加235.71万元,增长12.46%,增加原因主要是新成立7个社区人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2144.75万元。财政拨款安排支出2127.89万元,其中:一般公共预算安排支出2124.89万元,政府性基金安排支出3.00万元,国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出16.86元。与上年对比增加252.57万元,增长13.35%,增加的原因主要是新成立7个社区人员经费及公用经费增加。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2127.89万元,其中:基本支出1858.83万元,项目支出269.06万元。比2022年预算数增加603.34万元,增长39.57%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1858.83万元,比2022年预算数增加401.87万元,增长27.58%。增加的原因主要是行政事业单位人员及新成立7个社区人员增加,其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的59.06%,比2022年预算增加110.46万元,增长11.19%,增加的原因主要是行政事业单位人员增加,故基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的7.12%,比2022年预算减少21.80万元,下降14.14%,减的原因主要是2023年社区部分公用经费录入项目库审批,故日常公用经费减少。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的33.82%,比2022年预算增加313.21万元,增长99.31%,增加的原因主要是新成立7个社区人员增加,故对个人和家庭的补助支出增加。

4)资本性支出占基本支出的0.00%2022年预算数相比,无增减变化

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目12个,安排269.06万元,如人大代表工作、提升乡镇财政公共服务能力建设工作、村(社区)日常工作等开支。比2022年预算增加201.47万元,增长298.08%,增加的原因主要是村(社区)日常工作经费及新增社区办公用房装修和设备采购经费增加。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行78.50万元,主要用于景洪市江北街道办事处财政所工资福利支出、办公费。

2.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出0.10万元,主要用于农村困难党员补助。

3.公共安全支出—公安—其他公安支出6.05万元,主要用于社区戒毒康复专职人员补助。

4.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化64.84万元,主要用于景洪市江北街道办事处文化发展中心工资福利支出、办公费。

5.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行68.34万元,主要用于景洪市江北街道办事处社会保障服务中心工资福利支出、办公费。

6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.11万元,主要用于行政单位离退休支出。

7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.11万元,主要用于事业单位离退休支出。

8.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出102.20万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

9.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出51.10万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.54万元,主要用于行政单位医疗缴费。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗34.49万元,主要用于事业单位医疗缴费。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.60万元,主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.94万元,主要用于行政事业单位工伤、生育险缴费。

14.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行296.98万元,主要用于中国竞彩网江北街道办事处工资福利支出、办公费、公车运行维护、编外人员工资及保险。

15.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出952.67万元,主要用于景洪市江北街道办事处党群和社区管理服务中心工资福利支出、办公费及社区干部补助、社区日常工作支出。

16.农林水支出—农业农村—事业运行124.43万元,主要用于景洪市江北街道办事处农村经济发展服务中心工资福利支出、办公费。

17.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助101.13万元,主要用于村干部补助、村级办公费。

18.住房保障支出住房改革支出住房公积金84.24万元,主要用于行政事业单位住房公积金缴费。

19.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行83.65万元,主要用于景洪市江北街道办事处应急管理和环境保护服务中心工资福利支出、办公费。

20.农林水支出—农业—农垦运行3.75万元,主要用于白粉病治理工作支出。

21.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理20.81万元,主要用于疫情防控工作支出。

22.一般公共服务支出—人大事务—代表工作1.20万元,主要用于人大代表联系群众通讯费补助。

23.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元,主要用于民族文化培训支出。

24.农林水支出—林业和草原—森林资源管理1.50万元,主要用于林业培训工作支出。

25.一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出3.46万元,主要用于提升乡镇财政公共服务能力建设工作支出。

26.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出3.00万元,主要用于体育器材维护支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资242.22万元(其中:基本支出242.22万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴148.25万元(其中:基本支出148.25万元,项目支出0.00万元)

奖金45.81万元(其中:基本支出45.81万元,项目支出0.00万元)

 绩效工资299.85万元(其中:基本支出299.85万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费102.20万元(其中:基本支出102.20万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴51.10万元(其中:基本支出51.10万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费51.03万元(其中:基本支出51.03万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费25.60万元(其中:基本支出25.60万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费2.94万元(其中:基本支出2.94万元,项目支出0.00万元)

住房公积金84.24万元(其中:基本支出84.24万元,项目支出0.00万元)

其他工资福利支出44.56万元(其中:基本支出44.56万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费81.36万元(其中:基本支出30.49万元,项目支出50.87万元)

印刷费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.00万元)

咨询费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)

水费0.86万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0.06万元)

电费11.31万元(其中:基本支出9.71万元,项目支出1.60万元)

邮电费8.42万元(其中:基本支出7.62万元,项目支出0.80万元)

物业管理费6.85万元(其中:基本支出6.85万元,项目支出0.00万元)

 差旅费4.95万元(其中:基本支出4.95万元,项目支出0.00万元)

维修(护)费5.63万元(其中:基本支出5.63万元,项目支出0.00万元)

会议费1.43万元(其中:基本支出1.43万元,项目支出0.00万元)

培训费8.40万元(其中:基本支出2.80万元,项目支出5.60万元)

公务接待费0.40万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0.00万元)

劳务费3.75万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.75万元)

工会经费13.95万元(其中:基本支出13.95万元,项目支出0.00万元)

福利费0.14万元(其中:基本支出0.14万元,项目支出0.00万元)

公务用车运行维护费12.63万元(其中:基本支出12.63万元,项目支出0.00万元)

其他交通费用15.72万元(其中:基本支出15.72万元,项目支出0.00万元)

其他商品和服务支出97.48万元(其中:基本支出17.10万元,项目支出80.38万元)

专用材料费3.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.50万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助641.59万元(其中:基本支出628.61万元,项目支出12.98万元)

其他对个人和家庭的补助1.20万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.20万元)

4.资本性支出

办公设备购置7.82万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出7.82万元)

大型修缮100.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出100.50万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

2023年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元;其他运转类、特定目标类项目1个,16.86万元。与上年对比增加16.86万元,增长100%,增加的原因主要是2023年将单位专户收入纳入部门预算管理。

五、对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付。

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,2023年政府采购预算27.47万元,其中:政府采购货物预算8.35万元、政府采购服务预算19.12万元、政府采购工程预算0.00万元2022年增加27.47万元,增长100%,增加的主要原因是2022年年初预算数没有公车运行维护费及社区办公设备采购,而2023年年初预算数是公车运行维护费及社区办公设备采购增加

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计24.95万元,较上年减少0.77万元,下降3.00%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2023年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

   (二)公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为12.32万元,较2022年减少0.38万元,下降3.00%,国内公务接待共计批次为40次,共计接待2465人次。减少的原因主要是我单位严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法,严格控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为12.63万元,较2022年减少0.39万元,下降3.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费12.63万元,减少0.39万元,下降3.00%共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。减少的原因主要是我单位严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法,严格控制“三公”经费支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目2个,涉及金额120.56万元。 重点项目年度绩效目标如下:

边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费项目:财政安排资金20.56万元。该项目年度绩效目标为:资金下达后及时发放疫情防控执勤人员补助,保障疫情防控人员基本生活支出。

新增社区办公用房装修和办公设备采购专项资金项目:财政安排资金100.00万元。该项目年度绩效目标为:202312月前完成新增7个社区办公用房装修及办公设备采购,保障新增社区工作正常运转,提升社区服务效能。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国竞彩网江北街道办事处2023年机关运行经费95.81 万元,比上年减少23.94万元,下降19.99%,减的原因主要是2023年社区部分公用经费录入项目库审批。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市江北街道办事处财政所2023年日常公用经费5.42 万元,比上年增加0.05万元,增长0.93%,增加的原因是工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市江北街道办事处社会保障服务中心2023年日常公用经费4.57万元,比上年增加0.05万元,增长1.11%增加的原因是工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市江北街道办事处党群和社区管理服务中心2023年日常公用经费8.26万元,比上年增加0.08万元,增长0.98%增加的原因是工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市江北街道办事处应急管理和环境保护服务中心2023年日常公用经费5.50 万元,比上年增加0.92万元,增长20.08%,增加的原因是人员及工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市江北街道办事处文化发展中心2023年日常公用经费4.55万元,比上年增加0.06万元,增长1.34%增加的原因是工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市江北街道办事处农村经济发展服务中心2023年日常公用经费8.30 万元,比上年增加0.98万元,增长13.39%,增加的原因是人员及工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,中国竞彩网江北街道办事处资产总额194.43万元,其中,流动资产16.16万元,固定资产178.27万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少128.85万元,下降39.86%,减少的原因是专户资金上缴财政及非财政拨款收入减少,故年末资产总额较上年减少,其中固定资产减少2.66万元,下降1.47%,减少的原因是累计折旧增加。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20221220231月上报)填报的资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

本单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算,故部门政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53280106055500111 

中国竞彩网江北街道办事处2023年部门预算公开表格20240108100035922.xls

中国竞彩网江北街道办事处2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc