景洪市交通运输局(本级)2021年度部门决算
- 来源 :景洪市交通运输局
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- 发布时间 :2022-10-17 18:49
监督索引号53280105048500201000
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第一部分 景洪市交通运输局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市交通运输局(本级)概况
一、主要职能
(一)主要职能
景洪市交通运输局是1996年12月份成立的部门,根据《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》景办字〔2019〕17号景洪市交通运输局基本职能及主要工作是:
(1)负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与公路、铁路、水路交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。
(2)组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,指导公路、铁路、水路交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织起草公路、水路交通运输政府规范性文件,负责拟订、协调综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担县(市)级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。
(3)指导综合交通运输市场监管。组织制定公路、铁路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营,配合城市轨道交通建设、运营。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。监督出租车、公交车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。整治出租车超范围参与经营旅游业务行为,对出租车、公交车客运经营资格和经营行为实施监管。
(4)负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、渔船检验和监督管理、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
(5)负责提出公路、铁路、水路固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配市级财政拨款等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路固定资产投资项目并监督实施。
(6)负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。负责路政管理,依法保护公路路产路权。承担省、州、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
(7)指导行业安全生产和应急管理工作。协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作,负责交通战备日常工作。
(8)指导交通运输信息化建设,承担公路、水路交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
(9)协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。
(10)指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
(11)完成市委、市政府交办的其他任务。
景洪市交通运输局行政编制15名。设局长1名(正科级),副局长4名(副科级)。工勤编制按实有在职工勤人员数统计。
将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门。原事业单位机构(景洪市路政大队、景洪市地方海事处)维持不变。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.全力保障重大项目,持续推动项目前期。景洪至勐海高速公路,全长54.23公里,项目全线累计完成投资9,317,000,000.00元。2.景洪(绕城)至勐龙(240界碑)高速公路,路线总长100.398公里,项目总投资20,442,000,000.00元,2021年10月22日召开了项目初步设计路线方案评审会,2021年11月4日—5日召开项目可行性研究报告评审会。前期工作由州交通运输局全权负责推进,力争2022年年底启动项目建设。 景洪(绕城)至勐龙(240界碑)高速公路景哈支线一级公路,全长13公里,总估算投资约2,000,000,000.00元,计划与景洪(绕城)至勐龙(240界碑)高速公路同步启动建设。景洪市景哈乡至中国竞彩网二级公路,全长28.99公里,总投资940,000,000.00元,正在开展项目施工图设计审查工作。西双版纳州旅游西环线公路,全长89.86公里,项目总投资588,000,000.00元,目前正在推进前期工作。景洪市勐罕至景洪港关累码头二级公路,项目总长49.36公里,项目总投资1,939,000,000.00元,目前正在推进前期工作。
2、迎难而上推动交通项目建设:积极推进玉磨铁路收尾工作,玉磨铁路景洪段建设里程为120.493公里。景洪段管内隧道已全部贯通,桥梁32座已全部完成,路基21.967km,已全部完成,铺轨已全线铺通,完成100%,目前静态验收工作已完成,正在开展动态检测,计划11月底具备通车条件。G214线景洪南过境公路总投资1,620,000,000.00元,自开工累计完成投资1,360,000,000.00元。景洪市神秘谷澜沧江大桥总投资640,000,000.00元,自开工累计完成投资400,000,000.00元。景洪市农村公路自然村通硬化工程总投资1,430,000,000.00元,自开工累计完成投资850,000,000.00元,完工119条386.42公里,在建77条,全长383.3公里;其中景洪市普文至勐旺公路改建工程总投资270,000,000.00元,自开工累计完成投资260,000,000.00元;景洪市景宽路至昆曼高速小勐养至景洪联络线曼外节点交通转换匝道工程总投资92,000,000.00元,自开工累计完成投资59,000,000.00元。西双版纳澜沧江黎明大桥建设工程总投资59,000,000.00元,自开工累计完成投资460,000,000.00元。景洪市关坪至大桥公路(原省道S251线关坪至大桥公路)已完成可研、环评、水保、初步设计、施工图批复、使用林地等批复前期报件,目前处于招投标阶段,计划年底开工。景洪市公交枢纽站场及智能化管理系统建设项目(公交枢纽站场)目前曼弄枫、景洪工业园区拟分别采取代建回购、签订租赁手续的方式进行建设。江北公交枢纽站已取得征地公告批复,配合景洪市自然资源局开展征地工作。2021年上级下达计划乡镇通三级公路项目34.1公里,总投资870,000,000.00元;自然村通硬化项目40.11公里,补助资金8,400,000.00元;生命防护工程项目36公里,总投资3,276,000.00元,拆危桥改造项目17座,补助资金9,000,000.00元,财政边境项目29.6公里,补助资金13,785,400.00元,兴边富民项目1.9公里,资金2,000,000.00元。
3、助力乡村振兴,农村公路养护管理工作见成效。签订了《景洪市农村公路管理目标责任书》12份,严格组织月度巡查和季度、年度检查考核。补助农村公路养护资金14,500,000.00元,主要用于公路大修、小修和桥梁维护工程(小修27条路、2座桥,全长445.573公里,工程已完工;大修景洪农场八分场至景哈公路,全长23.48公里,总投资35,009,600.00元,目前工程正在施工中)。全面落实“路长制”工作,完成“路长制”公示牌建设工作;积极推进勐龙镇莫掌至240公路大修工程,预算投资7,200,000.00元,预计12月底完工。积极推进景洪市“美丽公路”示范路创建工作,计划投资1,876,300.00元,完成了菜阳河至勐宽辅道公路“美丽公路”的打造,完成普文至勐旺公路种植凤凰树1100棵、本地樱花树3400棵。强化“群众爱路护路”工作。共组织开展“爱路护路”活动两次,出动人员3528人/次,公路安全巡查45次,巡查检查排查公路隐患23次,整治安全隐患15次,有效解决了群众安全出行。做好汛期抢险、防灾减灾保通工作,重点对公路隐患点、高边坡、临水临厓、危险路段、危桥等全长2596公里,排查风险点170多个;有效开展农村公路安全隐患巡查12次,排查里程2484.567公里,桥梁313座,检查涵洞303道,现已经加强动态路巡监测及加紧设置挡土墙等完善整改措施。完成水毁工程400,000.00元,采购水毁应急抢险物资300,000.00元。
4、优化营商环境,行业监管持续发力。认真开展“一网通办”:政务服务事项管理系统中25个主项,81个子项(含办项),4级深度率为100%,真正实现了“网上办”、“一次办”等办理模式;共认领监管事项69项,清单录入完善率达100%;同时认真落实双公示工作,信息录入共计录入100余条;受理行政许可事项377件,受理行政确认事项977件,各类咨询2000余件,按期办结率100%,满意率100%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景洪市交通运输局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1. 景洪市交通运输局。
根据《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》景办字〔2019〕17号景洪市交通运输局设6个内设机构。分别是:办公室、行政审批股、项目和资财审计股、运输管理股、法规安全监督股、规划建设养护股。2015年景编办发〔2015〕43号文《中共景洪市机构编制办公室关于增加景洪市交通运输局内设机构和人员编制的通知》新增两车监管办公室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市交通运输局(本级)2021年末实有人员编制29人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员6人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
单位名称 |
编制数 |
实有在职 |
退休人数 |
局机关 |
15 |
15 |
0 |
海事处 |
6 |
6 |
0 |
路政大队 |
8 |
8 |
0 |
合 计 |
29 |
29 |
0 |
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
景洪市交通运输局(本级)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市交通运输局(本级)2021年度收入合计151,570,637.98元。其中:财政拨款收入151,569,968.04元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入669.94元,占总收入的0.00%。2020年收入合计198,092,997.47元,与上年对比减少46,522,359.49元,下降23.49%,主要原因是减少边境项目建设经费拨款。
二、支出决算情况说明
景洪市交通运输局(本级)2021年度支出合计160,038,947.62元。其中:基本支出8,580,939.59元,占总支出的5.36%;项目支出151,458,008.03元,占总支出的94.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2020年度支出228,016,737.73元,与上年对比减少67,977,790.11元,下降29.81%,主要原因是主要是边境项目支出减少。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障景洪市交通运输局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,580,939.59元。与上年对比增加562232.56元,上升7.01%,主要原因是增加职业年金纪实支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,170,024.73元,占基本支出的95.21%,人均支出281,724.00元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费410,914.86元,占基本支出的4.79%,人均支出14,169.48元。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障景洪市交通运输局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出151,458,008.03元。与上年对比减少68,540,022.67元,下降31.15%,主要原因是以前年度项目结转资金已执行完毕,边境项目支出减少,项目支出也随之减少。具体项目开支及开展工作情况:老年人乘车补助3,000,000.00元、爱国卫生七个专项行动奖补资金500,000.00元、橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥建设项目资金28,710,607.44元、农村道路建设工程款47,260,107.70元、扶贫农村基础设施建设2,784,000.00元、公路建设前期费578,957.08元,公路养护工程款14,648,715.51元、洪运公交公司运营补贴1,848,691.17元、成品油价格改革对交通运输的补贴10,598,480.00元,景洪市村邮站补贴144,000.00元,车辆购置税用于公路等基础设施建设支出41,384,449.13元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市交通运输局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出154,568,812.24元,占本年支出合计的96.58%。2020年度一般公共预算财政拨款支出205,789,165.58元,与上年对比减少51,220,353.34元,下降24.89%,主要原因是边境项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出4,474,768.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于景洪市交通运输局、景洪市路政大队、景洪市地方海事处在职和退休人员的办公费、生活补助费、养老保险、职业年金缴费支出、老年人乘坐公交车补助;
9.卫生健康(类)支出899,954.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于在职人员医疗保险和新冠疫情防控支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出28,710,607.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.57%。主要用于橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥建设;
12.农林水(类)支出45,348,809.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.34%。主要用于非集中连片特困地区农村公路建设、基诺山较少民族地区农村公路建设、农村易地扶贫公路建设、建制村公路建设、边境地区农村公路建设等;
13.交通运输(类)支出74,830,493.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的48.41%。主要用于交通运输局、路政大队、地方海事处在职人员工资,日常公用开支管理及编外人员工资和五险支出,农村公路养护工程,对城市公交车、农村客运、出租车燃油补贴,对村邮政的补贴,公路灾损抢修资金等;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出304,178.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于交通运输局、路政大队、地方海事处在职人员住房公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市交通运输局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61,000.00元,支出决算为19,829.13元,完成预算的32.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为19,829.13元,完成预算的34.19%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制、严格审批公务接待、公务用车,厉行节约,控制不必要的支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少15,533.62元,下降43.93%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,与上年相比无变动;公务用车购置及运行费支出决算减少14,763.62元,下降42.68%;公务接待费支出决算减少770.00元,下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局坚持厉行节约,严格控制公务接待费的发生,杜绝不必要的接待发生,严格控制公务用车费用支出,减少不必要的公车出行。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出19,829.13元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出19,829.13元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出19,829.13元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于超限巡查、海事安全检查、公路建设、公路养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市交通运输局(本级)2021年机关运行经费支出410,914.86元,与上年对比减少57,411.10元,下降12.26%,主要原因是人员变动,相应在职公用经费、工会经费、福利费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、手续费、电费、邮费、物管费、差旅费、维修费、会议费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,景洪市交通运输局(本级)资产总额1,292,301,290.77元,其中,流动资产100,277,572.27元,固定资产11,130,891.13元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程886,580,720.84元,无形资产990,084.38元,其他资产293,322,022.15元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少27,252,279.53元,其中固定资产减少1,671,556.95元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
单位:元 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
1,292,301,290.77 |
100,277,572.27 |
11,130,891.13 |
7,905,663.61 |
199,801.00 |
|
3025426.52 |
|
886,580,720.84
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990,084.38
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293,322,022.15
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 |
2021年度,部门政府采购支出总额12,275.00元,其中:政府采购货物支出12,275.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,275.00元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
景洪市交通运输局(本级)2021年度部门决算公开表20221017045123427.xls监督索引号53280105048500201111