景洪市交通运输局2020年度部门决算
- 来源 :景洪市交通运输局
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- 发布时间 :2021-10-15 18:30
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第一部分 景洪市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市交通运输局概况
一、主要职能
(一)主要职能
景洪市交通运输局是1996年12月份成立的部门,根据《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》景办字〔2019〕17号景洪市交通运输局基本职能及主要工作是:
(1)负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与公路、铁路、水路交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。
(2)组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,指导公路、铁路、水路交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织起草公路、水路交通运输政府规范性文件,负责拟订、协调综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担县(市)级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。
(3)指导综合交通运输市场监管。组织制定公路、铁路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营,配合城市轨道交通建设、运营。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。监督出租车、公交车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。整治出租车超范围参与经营旅游业务行为,对出租车、公交车客运经营资格和经营行为实施监管。
(4)负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、渔船检验和监督管理、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
(5)负责提出公路、铁路、水路固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配市级财政拨款等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路固定资产投资项目并监督实施。
(6)负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。负责路政管理,依法保护公路路产路权。承担省、州、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
(7)指导行业安全生产和应急管理工作。协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作,负责交通战备日常工作。
(8)指导交通运输信息化建设,承担公路、水路交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
(9)协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。
(10)指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
(11)完成市委、市政府交办的其他任务。
景洪市交通运输局行政编制15名。设局长1名(正科级),副局长4名(副科级)。工勤编制按实有在职工勤人员数统计。
将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门。原事业单位机构(景洪市路政大队、景洪市地方海事处)维持不变。
景洪市地方公路管理段,主要负责辖区农村公路养护工作的组织实施;上报农村公路养护计划,并按照批准的计划组织实施;负责公路养护工程招投标工作的组织实施;指导、监督各乡镇(街道)交通和安全生产服务中心的农村公路养护工作;依据农村公路养护资金管理相关规定监督、检查各项资金的使用情况;收集整理上报农村公路管理养护基础信息资料等工作。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1. 坚决扛起疫情防控政治责任。我局全面落实疫情防控各项工作要求,坚决堵塞新冠疫情通过交通运输领域、渠道传播扩散。一是全面加强车船管控。1月29日至2月21日期间及时停发水、陆客运班线125条,停运出租车(含网约车)公交车926辆、船只53艘,协同交警和高速管理部门累计排查过往车辆11.65万辆次,劝返车辆8200余辆次,储备应急车辆172辆,有效管住车船传播风险。二是全面加强项目管控。严格项目复工复产程序,做到所有在建交通项目按期复工投产;全方位无死角持续开展交通建设领域人员排查,严格落实实名制和行程管理,累计组织排查监测在岗人员近8000余人次,有效保证复工复产良好运转。三是全面加强边境运输管控。停发边境乡镇农场客运班线车,分别在勐龙和景哈设置查缉点,严厉查处出租车、网约车往返勐龙、景哈一线载客运营,顶格处罚超范围营运出租车(含网约车)28辆、非法营运私家车8辆,有力震慑在册营运车辆参与跨境违法犯罪;全面排查辖区11家水上运输企业,摸底清理船舶311艘,强力推动“三无”船只处置,坚决堵住疫情输入公路、水路的风险渠道。四是全面加强网格区防控。采取对点包干方式,责任明确到楼栋、到户,持续做好疫情防控常态化,防控宣传、卫生整治实现“一对一”全覆盖,开展走访宣传1000余人次;将交通建设项目在岗人员纳入常态化网格化动态管理范围,常态化监管人员达8500余人次,全力做好内防反弹各项措施。
2. 迎难而上推动项目发展。我局积极应对疫情带来的不利影响,主动作为,在逆境中推动项目建设实现较好发展,全年累计完成投资979,600,000.00元。一是G214线景洪南过境公路及神秘谷大桥完成投资629,300,000.00元,其中G214线景洪南过境公路完成474,300,000.00元;景洪市神秘谷澜沧江大桥完成155,000,000.00元,城市大交通环线加快形成闭环。二是自然村通硬化工程启动实施里程765.47公里,目前已完工398.05公里,预计年底完成产值约244,760,000.00元,道路硬化覆盖全市绝大部分的村寨,全市756个村民小组通硬化路累计已达684个,通硬化路总里程达4081.97公里,通硬化路率跃升至91.85%,道路硬化提级扩面预期目标超额完成。三是普文至勐旺改扩建工程完成投资61,860,000.00元,全线路基成形,力争明年上半年实现全线贯通,实现勐旺乡村道路全线提质,持续巩固脱贫攻坚成效;曼外匝道目前完成砍伐证办理及地上附作物补偿协议签定工作,自开工累计完成投资31,680,000.00元,入城道路关键节点布局不断优化。实施景洪农场八分场至景哈乡县道大桥工程,提升路面通行便利,今年完成投资12,000,000.00元。
3. 全力支持保障国家省州重大项目。贯彻落实决战“能通全通”工程,强化要素保障支撑与属地综合协调,实现景海高速公路供地率达98.6%,三杆五线迁改完成85%,景洪段进展顺利,2020年底将实现景洪万达至勐海县城段贯通,初步达成西双版纳州县县通高速的目标;主动服务融入国家“一带一路”建设倡议,玉磨铁路景洪段建设有条不紊推进,完成工程量88.6%,累计完成投资109,890,00,000.00元,贯通控制性桥梁隧道工程2座,妥善处置好铁路建设沿线水源枯竭、房屋震损等问题,路基和轨道铺设加快推进,西双版纳站、野象谷站及橄榄坝站建设增速明显,玉磨铁路全段计划2021年底建成开通运营。
4. 高规格做好交通“十四五”规划和项目包装。今年是“十三五”收官之年,也是“十四五”谋篇布局重要一年,我们大胆放眼未来五年发展前景,高规格提前描绘布局“十四五”交通发展蓝图,邀请专业第三方公司进行“十四五”综合交通规划的编制工作,目前已领先全州交通系统取得“十四五”交通规划成果初稿,致力于2025年基本建成“安全可靠、便捷高效”的交通运输网络,交通基础设施更加完善,综合运输服务能力显著提升,智慧交通、绿色交通建设取得明显进展;交通运输应急反应能力、安全监管和安全保障能力明显提高,基本适应景洪市高质量跨越式发展和建成面向东南亚综合交通门户枢纽的需要。同时,着手当下紧迫的经济发展路、脱贫致富路、资源开发路和旅游路的前期包装推进,积极推进关坪至大桥公路、景哈乡至中国竞彩网二级公路、旅游西环线公路、通航文旅产业园等前期工作,持续争取景洪至勐龙240口岸高速公路构想纳入国家高速规划盘子,以获得更多政策和资金扶持。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景洪市交通运输局2020年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是:
(1)景洪市交通运输局
(2)景洪市地方海事处
(3)景洪市路政大队
(4)景洪市地方公路管理段
根据《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》景办字〔2019〕17号景洪市交通运输局设6个内设机构。分别是:办公室、行政审批股、项目和资财审计股、运输管理股、法规安全监督股、规划建设养护股。2015年景编办发〔2015〕43号文《中共景洪市机构编制办公室关于增加景洪市交通运输局内设机构和人员编制的通知》新增两车监管办公室。
景洪市交通运输局本级填列“独立机构数”仅为景洪市交通运输局1个,实际为3个:景洪市交通运输局、景洪市路政大队、景洪市地方海事处,而“独立核算机构数”仅为景洪市交通运输局1个,其他两家单位并入景洪市交通运输局核算。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市交通运输局2020年末实有人员编制29人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员6人)。
离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。
景洪市地方公路管理段人员情况:2020年实有在职人员28人,退休人员12人,财政负担差额补助退休人员12人。变动原因:2020年3月调入1人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
单位名称 |
编制数 |
实有在职 |
退休人数 |
局机关 |
15 |
15 |
0 |
海事处 |
6 |
6 |
0 |
路政大队 |
8 |
8 |
0 |
地方公路管理段 |
28 |
28 |
0 |
合 计 |
57 |
57 |
0 |
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
景洪市交通运输局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市交通运输局2020年度收入合计207,899,642.76元。其中:财政拨款收入205,488,223.68元,占总收入的98.84%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,411,419.08元,占总收入的1.16%。上年收入合计251,318,686.60元,与上年对比减少43,419,043.84元,下降17.28%,主要原因本年车购税资金和边境转移项目资金、出租车公交车等燃油补助资金减少。
二、支出决算情况说明
景洪市交通运输局2020年度支出合计238,045,816.88元。其中:基本支出13,230,802.72元,占总支出的5.56%;项目支出224,815,014.16元,占总支出的94.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。上年支出合计292,272,872.03元,与上年对比减少54,227,055.15元,下降18.55%,主要原因是本年收入较上年减少,且以前年度项目结转资金已执行完毕,决算总支出也随之减少。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障景洪市交通运输局及下属事业单位正常运转的日常支出13,230,802.72元。上年日常支出12,198,934.42元,与上年对比增加1,031,868.30元,上升8.46%,主要原因是人员的调入、调出导致差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,577,194.21元,占基本支出的95.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费653,608.51元,占基本支出的4.94%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障景洪市交通运输局及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出224,815,014.16元。上年项目支出280,073,937.61元,与上年对比减少55,258,923.45元,下降19.73%,主要原因是以前年度项目结转资金已执行完毕,边境、非集等项目基本完工,基本建设项目支出也随之减少55,258,923.45元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出215,817,794.73元,占本年支出的90.66%。上年财政拨款支出292,272,872.03元,比上年减少76,455,077.30元,下降26.16%,主要原因是上年边境等项目资金支出较多、成品油价格对出租车、公交车等补贴资金支出较本年更多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出1,918,863.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于景洪市交通运输局在职和退休人员的办公费、生活补助费、养老保险、职业年金缴费支出、老年人乘坐公交车补助;
9.卫生健康(类)支出1,008,608.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于在职人员医疗保险和新冠疫情防控支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出27,427,593.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%。主要用于橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥建设、非集中连片特困地区农村公路建设;
12.农林水(类)支出99,419,787.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.07%。主要用于非集中连片特困地区农村公路建设、基诺山较少民族地区农村公路建设、农村易地扶贫通沥青公路建设、建制村通沥青公路建设、边境地区农村公路建设等;
13.交通运输(类)支出75,567,394.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.01%。主要用于交通运输局、路政大队、地方海事处在职人员工资、日常公用开支管理及编外人员工资和五险支出、2020年公路大中修工程、小修保养、水毁等农村公路养护工程,对城市公交车、农村客运、出租车燃油补贴,对村邮政的补贴,公路灾损抢修资金,撤并建制村、安全生命防护工程建设等;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出585,547.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于交通运输局、路政大队、地方海事处在职人员住房公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.其他(类)支出9,890,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于扶持人口较少民族发展专项资金;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000.00元,支出决算为35,362.75元,完成预算的15.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为34,592.75元,预算数为128,800.00元,完成预算的26.86%;公务接待费支出决算为770.00元,预算数为101,200.00元,完成预算的0.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制、严格审批公务接待、公务用车,厉行节约,控制不必要的支出。决算报表取数仅为一般预算支出支付的“三公经费”,预算数为一般预算资金和其他资金。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少45,329.91元,下降56.18%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,与上年相比无变动;公务用车购置及运行费支出决算减少43,949.91元,下降55.96%;公务接待费支出决算减少1,380.00元,下降64.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局坚持厉行节约,严格控制公务接待费的发生,杜绝不必要的接待发生,严格控制公务用车费用支出,减少不必要的公车出行。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出34,592.75元,占97.82%;公务接待费支出770.00元,占2.18%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出34,592.75元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出34,592.75元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于超限巡查、海事安全检查、公路建设、公路养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费770.00元。其中:
国内接待费支出770.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0人)。主要用于本年接待勐腊县人民政府2批次19人到景洪市考察学习城市公共交通运营管理先进经验。
国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市交通运输局2020年机关运行经费支出468,325.96元,上年机关运行经费支出393,992.10元,与上年对比增加74,333.86元,上升18.87%,主要原因年初预算人员比上年增加2人,相应在职公用经费、工会经费、福利费增加74,300.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、手续费、电费、邮费、物管费、差旅费、维修费、会议费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,景洪市交通运输局资产总额1,319,553,570.3元,其中,流动资产156,868,673.55元,固定资产12,802,448.08元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程881,122,699.14 元,无形资产1,029,821.22元,其他资产267,729,928.31 元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加273,025,508.91元,其中固定资产增加3,039,765.03元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值114,800.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
单位:元 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
|
|
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
1,319,553,570.3 |
156,868,673.55 |
12802448.08 |
8770673.58 |
199801.00 |
0.00 |
3831973.50 |
0.00 |
881,122,699.14 |
1029821.22 |
267729 928.31 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 |
三、政府采购支出情况
2020年度,景洪市交通运输局政府采购支出总额3,912,831.00元,其中:政府采购货物支出3,912,831.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,912,831.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。
监督索引号53280105034801111